您好 1.增值稅:自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 2.附加稅:對(duì)于增值稅減免所對(duì)應(yīng)的附加稅也相應(yīng)減免。 依據(jù)為《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))和《關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第19號(hào))。
老師,我們小規(guī)模納稅人月不超過(guò)10萬(wàn)元,季度不超過(guò)30萬(wàn)元,增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加這是個(gè)是不是都免了不需要繳納~相當(dāng)于零申報(bào),而印花稅和水利基金現(xiàn)在是不是沒(méi)有優(yōu)惠政策,也就是說(shuō)不管產(chǎn)生多少都沒(méi)免的,都需要繳納的,對(duì)嗎,老師解惑,謝謝了!
老師,小規(guī)模納稅人2021年5月份在稅務(wù)局帶開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)58000的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交了574.26元的增值稅稅金,14.36元的城市維護(hù)建設(shè)稅的稅金,但是沒(méi)有預(yù)交著教育費(fèi),地方教育費(fèi),印花稅的稅金,那么給是就不用繳納這3個(gè)稅種的稅金了? 對(duì)于小規(guī)模納稅人的教育費(fèi),地方教育費(fèi)附加有什么最新的優(yōu)惠政策嗎? 小規(guī)模納稅人帶開(kāi)了專票以后,需要正常繳納增值稅,那么城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅怎么繳納呢?
老師,你好。想請(qǐng)問(wèn),桂財(cái)稅202014號(hào)文件中的政策。我公司有一個(gè)員工持有《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》,是去年21年6.4號(hào)發(fā)的證,我公司今年三月份開(kāi)始給她買社保醫(yī)保。政策上說(shuō)可以在與其簽訂合同并繳納社保當(dāng)月起三年內(nèi)每年每人7800元定額依次扣減增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅優(yōu)惠。我公司這個(gè)情況,我如何申報(bào)增值稅。在哪一欄目中填數(shù)。會(huì)計(jì)上如何做賬?
企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵,與其簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,自簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)當(dāng)月起,在3年內(nèi)按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠。 以上優(yōu)惠政策,我司有一個(gè)員工是退伍軍人,2022年6月15日簽訂了三年期限的勞務(wù)并繳納社保。但他沒(méi)有工作滿一年,于今年5月19日離職,請(qǐng)問(wèn)是否可享受此項(xiàng)稅收優(yōu)惠,如果能,能享受多少個(gè)月的。
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說(shuō)增值稅專票,季度不超過(guò)30萬(wàn)也可以減免是吧?還是說(shuō)普票可以免?文件里啥也沒(méi)說(shuō)專票還是普票
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫(xiě)說(shuō)明
涉外收入申報(bào)單在哪里打???
老師 一直開(kāi)的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬(wàn),我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬(wàn)*30%=133.5萬(wàn),而且這133.5萬(wàn)已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
這些政策24年還是一樣的嗎?
是的,依然是繼續(xù)執(zhí)行的