你好,是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢??
請問我11月底沒有做這個分錄 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 12月初購選認證后z再做這個分錄可不可以?,而且我認證多少就轉(zhuǎn)出多少待認證到認證進項稅額可不可以?
上月進項稅額比較多,做了借應交稅費-待認證進項稅,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,這個月銷項較大,需要認證進項稅,怎么做分錄
老師,我當月認證進項稅額,月末要做一筆分錄 借 應交增值稅 進項稅額 貸 應交稅費 待認證進項稅額嗎?
本月銷項80萬,出口外銷40萬,認證了170萬的進項。分錄怎么做?平時進項在應交稅費-應交增值稅-待認證科目。上個月沒有出口,認證和銷項相同。就只做了借 應交稅費 進項 待應交稅費 待認證進項這一個分錄。這個月怎么做分錄?麻煩帶上金額
請問轉(zhuǎn)出待認證進項稅額,借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 嗎
老師,公司實繳資本到位后,章程還需要寫嗎??審批部門有規(guī)定嗎
成品油電子普票可以直接勾選抵扣進項嗎?
湖北9.1號起,小規(guī)模納稅人沒給員工買社保,可以嗎? 會不會被查
老師,計提企業(yè)所得稅的時候借本年利潤,貸應交所得稅,這么登賬是不是不對???
還有一個問題是我根據(jù)出口報關單的品名鋁條 開國內(nèi)銷項發(fā)票時對應的商品編碼和名稱 我在哪里查詢
老師您好,這段話和這個圖里未告知權利,機關,期限的,申請期限自知道或者應當知道權利機關期限之日起計算,這個和知道或者應當知道行為內(nèi)容,知道或應當知道申請期限是什么關系
出口退稅率網(wǎng)址我輸入編碼沒有反應,為啥
請問老師,個體工商戶每月開票額10萬以內(nèi),免除增值稅個稅嗎,需要交其他稅嗎?
審計項目組成員的媽媽跟被審計單位的董事共同開辦了一家培訓機構 違不違反獨立性?
請問老師適用小企業(yè)會計準則的企業(yè)匯兌收入和匯兌損失各計入什么科目呢?
其他費用
你好,是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢?? 其他費用,這樣太籠統(tǒng),不夠具體,根本無法判斷入賬科目的
招待費的運費,
你好 這個月進項認證并,借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 轉(zhuǎn)出,借:管理費用,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)