代收的是寄往來(lái)不確認(rèn)收入也不結(jié)算成本。
請(qǐng)教,物業(yè)公司收小區(qū)公共收益應(yīng)記入收入交稅,支付業(yè)委會(huì)分成的時(shí)候業(yè)委會(huì)沒(méi)有發(fā)票可以計(jì)成本嗎?如果收支計(jì)為其他應(yīng)付款稅務(wù)認(rèn)可嗎?
老師 醫(yī)院食堂收取病人的餐費(fèi)收入沒(méi)有開(kāi)發(fā)票可以報(bào)稅嗎?如果記收入是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)餐飲公司外包給甲,甲可以開(kāi)餐飲發(fā)票給我方嗎?我們公司是餐飲公司,業(yè)務(wù)多的時(shí)候,會(huì)在其他餐館訂一部分餐,這種情況 收到的餐飲發(fā)票可以做成本嗎?
建筑公司對(duì)外提供勞務(wù),開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票取得的收入可以做到其他業(yè)務(wù)收入里嗎,成本記到勞務(wù)成本-職工薪酬里,期末結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本里
勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,我們有時(shí)候代付代收派遣員工的餐費(fèi)、住宿費(fèi)等等,這樣做賬對(duì)嗎? 先代付款 借:其他應(yīng)付-代收代付 貸 :銀行存款 收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用-其他管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付-代收代付 代收代付有發(fā)票是不是確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用?到底什么情況才叫代收代付?,這類代付出去的可以被確認(rèn)費(fèi)用或成本,專票可以抵扣嗎?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國(guó)外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開(kāi)票收入,因?yàn)楫?dāng)沒(méi)有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對(duì)沖,到收貨款開(kāi)發(fā)票時(shí)就對(duì)應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這個(gè)錢掛總經(jīng)理個(gè)人往來(lái),現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來(lái)消掉,寫(xiě)了個(gè)說(shuō)明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場(chǎng)景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請(qǐng)問(wèn)在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?