你好,沒錯的,就是記錄到這個科目里面

一般納稅人企業(yè)早前有發(fā)票開進 但是當(dāng)月進項已夠 所以當(dāng)時做了待認證進項 后面有認證轉(zhuǎn)為進項稅額 那這張發(fā)票裝訂憑證的時候 是附在帶認證進項后面還是認證之后進項稅額后面
老師新公司,目前這幾個月都沒有銷售,那個進項發(fā)票已入賬進待認證進項稅額了,當(dāng)月要不要認證?還是等什么時候有銷售了再認證?
老師,我問一下,我8月份收到的進項稅票做了費用,但是部分進項稅票未在當(dāng)月認證,稅額我是做到(待認證進項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認證進項稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
您好,之前賬上每月的進項與勾選抵扣的都不一樣,我從3月開始,先將收到的專票記到待認證進項稅額,然后根據(jù)稅負勾選進項,將待認證轉(zhuǎn)到進項,之前的進項賬上還有余額,這個是不是會一直留著???
前兩個掛待認證進項稅,如果下月初認證這個進項了,進項大于銷項①直接做個待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報8月增值稅時是不是直接抵稅,剩余認證后進項稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
那張未勾選的進項發(fā)票做賬時就計入待認證進項稅額對吧老師
對,就是沒有抵扣的時候才進入到待認證進項稅額里面
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!