你好,這個個稅是根據(jù)工資實發(fā)金額來申報,你可以今年先申報,然后明年付款時注明是補發(fā)2023年工資
老師你好,我們公司準(zhǔn)備租新的辦公室,現(xiàn)在是和對方的托管公司談了42000一個月,現(xiàn)在他們說簽合同要寫明稅金不喊在里面,需要我們自己出稅錢,6%點幾,請問我可不可以不給這個稅錢,不要他的發(fā)票,年底所得稅調(diào)增,我控制在5%的所得稅,今年減半,我還只要2.5%,比給他6%點幾劃算呀!
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設(shè)立,但是一直是記賬公司做賬報稅,只做了專票的進銷,費用都沒有做過,今年還沒匯算呢。我想請問老師,去年的費用,我今年還能做進來嗎,之前的申報表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個人合伙做呢,最后那兩個股東不出錢,一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個股東退出了,我們要把營業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬的費用,我現(xiàn)在還能做嗎
老師你好,我老板在網(wǎng)上買的材料,這兩年加起來有5萬元,他讓對方開發(fā)票,開一張5萬的。付款記錄都在,但公司今年2月才注冊。他說這些材料用在項目上了,這個項目去年的錢沒有付給他,要讓他開發(fā)票。他只有找去年的材料票。這樣可以嗎?我可以給他報這兒5萬元嗎?
重慶B公司自身經(jīng)濟糾紛被起訴,我們公司A和他的購銷合同是450萬鞋款, 目前已提貨出口到非洲。 貨款沒給他付完,他票也沒給我們開完。 我們付了不到200萬錢, 他發(fā)票也開的不到200萬。 現(xiàn)在臨近年底,就怕他這官司要拖到明年,明年才能開出成本發(fā)票給我們,而且我們今年底前就會收到賣到非洲的貨款800萬。這樣收入和成本票不在同一年度了,企業(yè)所得稅怎么處理
重慶B公司自身經(jīng)濟糾紛被起訴,我們公司A和他的購銷合同是450萬鞋款, 目前已提貨出口到非洲。 貨款沒給他付完,他票也沒給我們開完。 我們付了不到200萬錢, 他發(fā)票也開的不到200萬。 現(xiàn)在臨近年底,就怕他這官司要拖到明年,明年才能開出成本發(fā)票給我們,而且我們今年底前就會收到賣到非洲的貨款800萬。這樣收入和成本票不在同一年度了,企業(yè)所得稅怎么處理
向別的公司借款300萬,每個月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報銷做費用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報表,職工薪酬一欄已計入成本費用的和實際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因為
老師,項目工期是5月開始,項目上6.7月計提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個月沖掉在繼續(xù)計提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實際支出的多了幾毛錢,如果我計入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時,有個員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個員工的分錄時,我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報了個稅員工必須強制要交納社保費嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進度呀?
那就是12月個稅我給他申報4萬。然后24.1月發(fā)4萬時候?qū)懷a發(fā),報個稅的時候4萬不要加進去
你12月申報的是11月的個稅,你可以1月的時候申報2023.12月個稅