您好,這個(gè)的話,建議,最好是紅沖

老師,你好! 給同一公司的同一筆收入開了2次專票,本來之前開的一張票應(yīng)該收回來沖紅的,但是第二次開具的時(shí)候,發(fā)票還沒有拿回來,后來對方回復(fù)之前的票弄掉了,這種情況怎么處理呢? 我可以現(xiàn)在沒有拿到票的情況下,把第一張發(fā)票沖紅嗎?這樣會(huì)不會(huì)完成我這個(gè)月這個(gè)稅率是負(fù)數(shù),還要退稅呢?
10月份開的專票,11月報(bào)稅完成后被退回,需要紅沖的價(jià)稅合計(jì)一共241829.85 , 11月重新給對方開了價(jià)稅合計(jì)241829.85 的專票,這24w的票也全部填了紅字專票信息表,但是專票不夠了,所以到目前為止只開了9張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票出來,這9張紅沖完成的票價(jià)稅合計(jì)一共 99100.85,且都是在11月份開出來的,現(xiàn)在要報(bào)11月的增值稅和附加稅,針對這些紅沖的要有什么操作嗎
老師你好,麻煩問下我現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表上有留底,現(xiàn)在政策不是讓留底退稅嗎,如果不想退的話,做未開票收入下個(gè)月在開了發(fā)票的話,可以在沖出來嗎
老師,我想問下,我在2020年11月開錯(cuò)了一張票,對方12月初認(rèn)證了,我在之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,但是聯(lián)系不上對方,就直接紅沖了,最近稅務(wù)局找來,說需要他們改報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后原票和紅沖發(fā)票,對方稅務(wù)局說應(yīng)該他們公司留著,我們城市的稅務(wù)局說應(yīng)該我們公司留著,都讓千萬別給對方,那這兩個(gè)票到底該誰留著?
以前月份開的專票,現(xiàn)在這個(gè)月紅沖,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方出紅字申請表時(shí)比以前開的專票,稅額少了一分,不含稅多了一分,總金額沒變。請問這樣可以嗎?如何處理一下呢?
工地上雇傭了一個(gè)零工,費(fèi)用5000,他個(gè)人不想去代開發(fā)票,怎么處理呢,申報(bào)個(gè)稅嗎
老師請問一下我們是做裝修的,跟公司業(yè)務(wù)沒有關(guān)系,賺了5000,要給員工2000,請問一下計(jì)入什么科目
我們?nèi)ツ暧幸还P私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來,然后用公對公轉(zhuǎn)出去的那筆,是私人轉(zhuǎn)了錢進(jìn)來,然后我們代別人買東西,這樣子怎么平賬,做賬的是私人進(jìn)來其他應(yīng)付賬款 支付貨款的時(shí)候直接沖其他應(yīng)付款 一個(gè)是私戶進(jìn)來,一個(gè)是公戶出去 怎么做平呢 私戶進(jìn)來掛其他應(yīng)付款,公戶支付還是掛那個(gè)科目 可以幫我寫一下嘛?另外專票被勾選了怎么處理 你們只是代買,取得發(fā)票不做賬,除非,你們要開票給他就按自己購買銷售給他處理。
建筑服務(wù)類哪些符合簡易計(jì)稅
業(yè)務(wù)員用自己的錢購買的商品沒有發(fā)票,公司給報(bào)銷了。該怎么做賬務(wù)處理
老師,你好, 車間只工作了6天,請問,設(shè)備折舊費(fèi)還有廠房折舊費(fèi),計(jì)入產(chǎn)品成本,還有管理費(fèi)用?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)做了幾年的賬。發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款未做外幣核算怎么辦
老師您好我想問一下河北廊坊香河有個(gè)公司想減資,減資資料是自己寫嗎還是提交的時(shí)候比如說股東會(huì)決議還有債務(wù)證明啥的都需要自己提前準(zhǔn)備嗎
老師 跨境電商的需要做出口的備案嗎
法人名下房產(chǎn),無償給公司做辦公場所使用,這樣可以不?


是的,紅沖后,我們下個(gè)月不是沒開銷項(xiàng)發(fā)票嘛,之前月多交的這個(gè)稅是變成留底稅嗎?還是退給我們
這個(gè)是退回的,你好
可以選擇不退嗎? 明年還開發(fā)票嘞 金額也不大,40000元的發(fā)票。 是紅沖了就會(huì)退稅,還是要申請的
這個(gè)的話紅沖以后,下個(gè)月退回
稅務(wù)局自動(dòng)退嗎?
哪不開票,開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)稅能報(bào)嗎?怎么報(bào)稅
嗯對,這個(gè)是自動(dòng)退的,這個(gè)
就單獨(dú)負(fù)數(shù)的話一個(gè)嗎?