您好 1.登錄自然人稅收管理系統(tǒng)客戶端,根據(jù)單位工資表情況,填寫相關(guān)員工的工資薪金收入,然后計(jì)稅,申報(bào),扣繳稅款。 2.在電子稅務(wù)局網(wǎng)站首頁,點(diǎn)擊“我要辦稅”按鈕,進(jìn)入“我要辦稅”頁面。 3.在“我要辦稅”頁面中,選擇“申報(bào)征收”模塊,進(jìn)入該模塊中的個(gè)人所得稅申報(bào)頁面。 4.在個(gè)人所得稅申報(bào)頁面中,選擇“企業(yè)工資薪金”申報(bào)類別,進(jìn)入相應(yīng)的表單頁面。根據(jù)實(shí)際情況填寫申報(bào)表,包括工資薪金收入、社保公積金扣除等信息。 5.核對(duì)信息并提交申報(bào)在填寫完申報(bào)表后,需要進(jìn)行信息核對(duì),確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“提交申報(bào)”按鈕,系統(tǒng)將自動(dòng)生成申報(bào)受理號(hào)。此時(shí),需要輸入該受理號(hào)并點(diǎn)擊“提交”按鈕,完成個(gè)人所得稅申報(bào)。 6.繳納稅款在提交申報(bào)后,如果需要繳納稅款,可以用企業(yè)網(wǎng)銀進(jìn)行繳款操作,然后在電子稅務(wù)局網(wǎng)站首頁的“電子稅票”模塊中查看并打印出相應(yīng)的繳款憑證。

老師,我們10月份第一次發(fā)工資,10月11號(hào)發(fā)的是9月份的工資,10月份我申報(bào)了當(dāng)月發(fā)放的9月份的工資個(gè)稅,我這樣做對(duì)嗎?我有點(diǎn)迷糊了。按說當(dāng)月工資次月發(fā),我10月份申報(bào)的應(yīng)該是9月份發(fā)放的8月份工資,但我們8月份沒工資,那其實(shí)我是不是應(yīng)該10月份做零申報(bào)呀,那我做錯(cuò)了是嗎?
老師,我們公司從9月份開始有工資,我10月份申報(bào)了10月份發(fā)放的9月份工資,應(yīng)該是做錯(cuò)了對(duì)吧,然后我11月份就零申報(bào)了一次個(gè)稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①張個(gè)稅零申報(bào)的工資表呀
老師,個(gè)稅申報(bào)是工資發(fā)放的次月申報(bào)沒錯(cuò)吧,我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放,那就相當(dāng)于是1月份的工資2月份發(fā)放,然后3月份申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅必須跟實(shí)際發(fā)放時(shí)間點(diǎn)相對(duì)應(yīng)嗎?之前我們一直是每個(gè)月最后一天發(fā)放當(dāng)月的工資,這樣申報(bào)個(gè)稅就是正常申報(bào)。這個(gè)月開始,我們要15號(hào)才發(fā)放上個(gè)月的工資,在時(shí)間上有點(diǎn)偏差,那我現(xiàn)在申報(bào)7月份的個(gè)稅做0申報(bào)嗎?還是按照實(shí)際發(fā)放金額去申報(bào)?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資
請(qǐng)問老師,我們公司注冊(cè)的時(shí)候注冊(cè)資本是認(rèn)繳,上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購買,跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請(qǐng)問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司
請(qǐng)問一下支付員工培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄


就想問一下,這個(gè)月發(fā)上月工資,應(yīng)該是下月申報(bào)個(gè)稅的吧?我公司現(xiàn)在是發(fā)上月工資時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,應(yīng)該怎樣調(diào)整過來?
如果公司本月發(fā)放的是上月工資,那么對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅應(yīng)該在下月申報(bào)。因?yàn)閭€(gè)人所得稅是按照實(shí)際收入進(jìn)行申報(bào)的,如果本月發(fā)放的是上月工資,那么個(gè)人所得稅也應(yīng)該在本月申報(bào)。
我這個(gè)月10日發(fā)上月工資,報(bào)稅時(shí)我就將上月的個(gè)稅也申報(bào)了,有沒有問題的?
可以的,這個(gè)本質(zhì)上是不影響的
需不需要調(diào)整?
不建議你這樣調(diào)整的