你好,同學(xué) 直接在固定資產(chǎn)板塊,復(fù)制修改,順序增加一個(gè)

老師,員工報(bào)銷公司購(gòu)買電腦的費(fèi)用(超過(guò)5000元),然后我們財(cái)務(wù)做賬軟件里有固定資產(chǎn)系統(tǒng)這個(gè)模塊,但是我們?cè)诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)錄入增加的資產(chǎn),這個(gè)系統(tǒng)就自動(dòng)生成下面這樣的分錄憑證了: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 但是這樣的話,就體現(xiàn)不出來(lái),員工報(bào)銷的費(fèi)用了,這怎么辦呢?
老師 我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬(wàn);;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒(méi)有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問(wèn)題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問(wèn)老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
老師,我運(yùn)輸有限公司今年2月份買了商鋪?zhàn)鲛k公地點(diǎn)用,購(gòu)房款做了固定資產(chǎn),現(xiàn)在是裝修階段,4月6日現(xiàn)澆水泥樓面費(fèi)14620元,5月12日發(fā)生的材料費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)24902元,7月16日付裝修費(fèi)80000元,8月4日付門款6500元。這些款都是用銀行存款付賬,做分錄時(shí),借什么科目呢?請(qǐng)教老師!
老師,我是運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司用銀行存款支付了100萬(wàn)購(gòu)買停車場(chǎng),我不知道借什么科目?
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是拍賣公司,A個(gè)人委托我們拍賣球星卡,我們拍賣給C個(gè)人,但是C是個(gè)人只能代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,我們擁有商品的控制權(quán),這種情況確認(rèn)收入是需要我們確認(rèn)賣的全額確認(rèn)嗎?有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策呀?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
610畝地,205一畝,耕種防收,共計(jì)125050元,這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi),,用合作社開(kāi)這個(gè)發(fā)票免稅么?
老師,房企核減土地使用稅有時(shí)間規(guī)定嗎?
老師您好!我是非營(yíng)利性養(yǎng)老院,使用政府的房屋,每年給政府交3萬(wàn)租賃費(fèi)。我們需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
因還欠款把房屋部分分割給欠賬人,房屋測(cè)繪后房照分開(kāi),這個(gè)房屋測(cè)繪費(fèi)應(yīng)該記到管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目?
票沒(méi)來(lái)的,掛什么科目,為什么這么掛,一直沒(méi)理解這個(gè),謝謝老師解答
老師,小規(guī)模寵物店,會(huì)展服務(wù)*展覽費(fèi),計(jì)入成本還是費(fèi)用,隔2個(gè)月就有
老師 問(wèn)下單位去年裝修時(shí)候給對(duì)方打款三萬(wàn),約定好裝修完現(xiàn)金返款5000元,當(dāng)時(shí)對(duì)公打款,對(duì)應(yīng)發(fā)票也開(kāi)完了,今年這個(gè)月對(duì)方返回來(lái)現(xiàn)金5000元,我應(yīng)該怎樣入賬?
老師,您好,我想問(wèn)下,企業(yè)自行研發(fā)的軟著可以作為無(wú)形資產(chǎn)完成實(shí)繳嗎,這整個(gè)流程是什么樣的呢?需要辦理相關(guān)的的手續(xù)嗎?

