嚴(yán)格來講,按批不太恰當(dāng)?shù)摹?/p>

老師,食品企業(yè)買的蔬菜,加工包子等,收到的免稅發(fā)票是可以按10%計(jì)算抵扣是吧,對(duì)方發(fā)票是必須開清單明細(xì)嗎?菜樣多比較瑣碎
老師,想問一下給對(duì)方開勞保用品的發(fā)票,明細(xì)有幾十種,但是發(fā)票上可以開一批嗎?然后給附一張明細(xì)表
老師,我們買了三種型號(hào)的單子,銷售方只按一種型號(hào)開票,我問為啥,他說會(huì)給我們銷貨明細(xì)單,上面是三種單,他們自己的進(jìn)貨發(fā)票也只是開一種型號(hào)。堅(jiān)決不重開發(fā)票,這個(gè)銷貨單和發(fā)票總金額符合明細(xì)不符合,我可以把明細(xì)單附賬上嗎
老師,你好!我想問下發(fā)票的問題,發(fā)票上已經(jīng)有明細(xì),對(duì)方在自制的明細(xì)單上又蓋了發(fā)票章,可以嗎?像發(fā)票上已經(jīng)有明細(xì)的,還需要再另外開稅務(wù)清單嗎? 第二個(gè)圖是他自己做了一個(gè)明細(xì)表,然后蓋了一個(gè)發(fā)票專用章
老師,您好,就是供貨商送了貨物,品種特別多,然后對(duì)方開發(fā)票,上邊只有一個(gè)明細(xì),單位是批,是不是這個(gè)發(fā)票不合理,會(huì)有什么影響
老師,你好,我想問下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請(qǐng)開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初余額和利潤表的凈利潤不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營所得時(shí),1~6月份我沒有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫收入,給我算出來1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請(qǐng)教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?


按每種蔬菜來,太多,有送貨單的
我理解您的情況。盡量吧,能具體點(diǎn)更好;如果不能,最好就開成大類,比如某某菜多少公斤。如果單純的“批”,稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)會(huì)不同意的。