這些合同不用交印花稅的。
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
您好,老師,技術(shù)服務(wù)合同,對方已經(jīng)付款,且我們已經(jīng)開票,但是還沒有給對方開展服務(wù),會計已經(jīng)確認(rèn)收入并且交了企業(yè)所得稅,到后面服務(wù)交付的時候還需要再做賬嗎?
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)??萍?、生物科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計,園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費,然后對方也需要我們開具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費”,我們營業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個開具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
請教老師,造價咨詢公司,跟客戶簽訂的合同上沒有規(guī)定服務(wù)期限,而是根據(jù)客戶的施工項目工期來定,但施工項目工期也不準(zhǔn),會延期,具體延到什么時候也說不好,我們該如何確定收入確認(rèn)時點,咨詢費已一次性支付給我們,且發(fā)票也全額開給了客戶。不知道收入該如何確認(rèn)?
請教老師關(guān)于收入確認(rèn)的問題,公司與政府客戶簽訂服務(wù)合同,合同上未列明總金額,僅說明了按次的服務(wù)單價。該項服務(wù)實質(zhì)在2022年年底已經(jīng)幾乎做得七七八八了,但客戶一直未有對賬,發(fā)票預(yù)計也是等到2023年才能開過來。 請問關(guān)于企業(yè)所得,2022年要確認(rèn)收入嗎?還是等到2023年對完帳,或開發(fā)票 為準(zhǔn)算收入?
老師,關(guān)聯(lián)公司間存貨調(diào)撥如何掛賬
老師你好,我是小微企業(yè)季報,我第一次申報,問一下我在電子稅務(wù)局里報利潤表是報4-6月的,還是1-6月的。
收到發(fā)票后就是庫存商品增多是吧
老師 一般納稅人 轉(zhuǎn)出未交增值稅 它一直顯示借方余額嗎?
個稅零申報怎么操作的,祥細(xì)一點的步驟
老師,請問外請勞務(wù)工他們每天的業(yè)務(wù)是500元一天,總共做了三天,請問能每天每人寫一張收據(jù),我們直接付現(xiàn)給他們嗎?這個允許稅前扣除否
老師,工程施工有余額,是填在資產(chǎn)負(fù)債表的工程物資那一欄嗎?
老師,上手把5月份的銀行流水做到4月份的賬本里去了,我取期初書的時候要怎么調(diào)整?
老師好,A公司投資了B公司,持股90%,但是實繳出資是A公司法人以個人名義出資的,現(xiàn)在想要注銷A公司,需要先從B公司退出嘛
老師,有個客戶說好了不要發(fā)票,我們按未開票收入已經(jīng)記賬報稅了,過了好幾個月又讓開票了,這個稅務(wù)方面怎么處理啊,分錄怎么做啊