營業(yè)外收入要并入企業(yè)利潤統(tǒng)計一算企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤不超過300萬的按5%,超過300萬后全額按25%
老師,請教一個問題,小規(guī)模稅收優(yōu)惠減征的部分,要不要做到營業(yè)外收入里面? 我們現(xiàn)在涉及到了優(yōu)惠有增值稅優(yōu)惠2%,附加稅減半,印花稅減半,還有所得稅應納稅所得額減按25%*20%
老師,為什么小微企業(yè)減免的所得稅,要做分錄借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。本身就是減免的稅,這又進入營業(yè)外收入,還要交所得稅,那減免增值稅有啥意義
企業(yè)招用退役士兵減免增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 這步是在實際繳納時做嗎?比如:1月申報12月的 是做到1月份繳納時嗎
老師,個人獨資企業(yè)查賬征收,其中增值稅減免部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這部分營業(yè)外收入填到季報經(jīng)營所得哪塊呢,是成本費用嗎,正常是收入-成本-期間費用+營業(yè)外收入=利潤總額
老師:公司招用退役軍人減免增值稅.附加稅,稅費減免到賬了,會計分錄怎么做? 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入--稅收減免 這樣可以嗎?
我想問一下,我開票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報時候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對嗎
老師你好,請問工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費用,都可以放在管理費用-福利費里?
老師我們公司賬上有200多萬的收入沒有申報,10月電商的數(shù)據(jù)都會到稅務系統(tǒng),我十月申報的時候是一次把這200多萬報了還是先報一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒怎么報稅,總共前面就報了30來萬
老師您好請問,公司變更法定代表人,舊的法定代表人職位是執(zhí)行董事,總經(jīng)理。變更時選擇哪個職位?
如何理解第二問?終結(jié)期的現(xiàn)金流量不是不應該包含最后一期的現(xiàn)金流量嗎?
在三分法下確認三種房地產(chǎn)的土地增值稅應稅收入,如果我采用增值稅不含稅收入+含稅土地價款的口徑確認土地增值稅應稅收入。 那么我怎么確認每種房地產(chǎn)類型已扣除的含稅土地價款呢?
如果平時工資低不扣稅,但是年終獎多超過3.6萬,是拆分申報劃算還是直接申報年終獎后面?zhèn)€稅匯算清繳?
你好,請問下2016 36號文,單位、個體工商戶無償借款,視同銷售,這個怎么理解?假如公司借另給一個公司100萬,無利息的往來款,這個視同銷售的增值稅怎么計算?如果借給關聯(lián)方的無利息借款是不用視同銷售
老師,我在2016年通過了初級會計考試,但是一直沒有去領取證書,現(xiàn)在這個考試還算數(shù)嗎?
公司租房,法人簽字租不寫公司名字可以入賬嗎
一般納稅人不超300萬,也按5%嗎?
是的,屬于小微企業(yè)都可以,企業(yè)利潤不超過300萬的按5%
這個需要再申報表上修改,還是申報表上自動帶出來5%
不需要自己修改,實際申報時根據(jù)報表提示,填寫需要填寫的數(shù)據(jù)就可以