二者根本沒(méi)有勾稽關(guān)系。
老師,你好!想問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表中的年終未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中的本年累計(jì)凈利潤(rùn),兩者不相等的呢?這兩者有掛鉤的關(guān)系嗎?
老師好,我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?,今年沖回了,借:應(yīng)付賬款-其他 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤(rùn)年初數(shù)呢,本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末-年初與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)相等嗎,影響他倆勾稽關(guān)系嗎
老師,損益表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系,你們說(shuō)凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)=未分配利潤(rùn),但是我看我們單位是等于本年利潤(rùn)?我們單位未分配利潤(rùn)是一個(gè)數(shù),下有個(gè)其中本年利潤(rùn)數(shù)才個(gè)凈利潤(rùn)年累計(jì)相等
沒(méi)有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”的本期數(shù),與利潤(rùn)表的“凈利潤(rùn)”本年累計(jì)數(shù),這兩者的鉤稽關(guān)系是怎么樣的???
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?