是的,正常是需要企業(yè)做代扣代繳個(gè)稅,一般開具發(fā)票的右下方備注要代扣代繳
老師,個(gè)人給企業(yè)提供勞務(wù),企業(yè)直接對(duì)公給個(gè)人轉(zhuǎn)賬,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,第一是不是需要企業(yè)代扣代繳勞務(wù)所得個(gè)稅?第二,是必須去稅務(wù)局大廳開嗎。現(xiàn)在是不是有稅務(wù)局指定的委托代開代征平臺(tái)?
請(qǐng)問老師,如個(gè)人去稅局開了裝修費(fèi)的發(fā)票,這種勞務(wù)需要企業(yè)再代扣代繳個(gè)稅嗎?
建筑行業(yè),個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票100萬 個(gè)稅如何繳納,是不是要簽訂勞務(wù)合同,是需要企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅,還是稅務(wù)局預(yù)繳個(gè)人所得稅。
裝修公司,工地的人工費(fèi)讓個(gè)人去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,我們公司代扣代繳了,支付的個(gè)人所得稅怎么做賬務(wù)處理
自然人找稅務(wù)局給企業(yè)代開了98000元的電子普票,但備注里寫“個(gè)人所得稅有支付所得的扣繳義務(wù)人代扣代繳”,這是什么意思,個(gè)人所得稅有誰扣繳呀?是有個(gè)人自己扣繳還是由開票企業(yè)扣繳?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,是不是有的地區(qū)稅局直接收了
是的,有些稅務(wù)局直接收了,發(fā)票備注就沒有寫收款單位代扣代繳