同學您好,采購庫存商品時,分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款(或銀行存款)

老師,一般納稅人企業(yè)進貨銀行付款了,沒收到發(fā)票怎么做賬?一般納稅人企業(yè)銷售貨物,銀行收款了,下個月再給開票,怎么做分錄???可以分別幫我寫下分錄嗎?
老師好,我想問下,一般納稅人收到專票進項材料發(fā)票如何做分錄?進項稅額抵稅怎么做分錄材料做工程成本了。
建筑行業(yè)一般納稅人,收到進項發(fā)票應該怎么做分錄? 然后銀行轉錢給進項發(fā)票公司的回單,怎么做分錄
建筑行業(yè)一般納稅人開出銷項142891.07.7,收到進項發(fā)票90586。 公司轉給進項發(fā)票公司90586 請問這幾筆分錄怎么做
老師,我公司是一般納稅人,收到一筆租金發(fā)票,進項稅可以抵扣 分錄應該怎么做賬?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務