對的,按照員工所在部門計入對應(yīng)的成本費用是對的。明細科目是福利費。

老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,我想知道我們公司的銷售人員工資跟銷售額掛鉤的,提前計提不了工資,只能在下一個月直接發(fā)放,那發(fā)放的時候怎么做賬務(wù)處理,如果計入費用,那不是當月的工資,是屬于上月的人工成本的,這種情況應(yīng)該怎么辦,還有圖片上的運營部人員工資和客服人員工資應(yīng)該計入哪個費用的會計科目。
想問一下就是公司正在裝修,還沒有完工呢 。目前一共花了200多萬 都是零星支出 買個零件幾千的 ,買個燈幾萬,做個地暖十幾萬的這種 我是直接計入管理費用-裝修費呢 還是先計入長期待攤費用 等完工了在分期攤銷呢?也有給工人發(fā)工資的,還有是支付給給人采買東西,和生活費的都怎么做賬呢
1.簡答題[資料]大方公司生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品本年度的有關(guān)資料如下:1)直接材料費用定額:350元/件。2)工時消耗定額:10小時/件。3)直接人工費用率:15元/小時。直接人工費用定額:150元/件。4)制造費用率:20元/小時。制造費用定額:200元/件。5)單位產(chǎn)品定額成本:700元/件。本年度期間費用計劃總額400000元,其中銷售費用160000元。(3)有關(guān)甲產(chǎn)品的產(chǎn)銷量、銷售單價等資料1)本年計劃產(chǎn)量5000件,本年計劃銷售量5000件2)計劃銷售單價800元/件,計劃銷售收入4000000元。(1)實際消耗材料費用1768000元,實際消耗工時59800小時,實際發(fā)生直接人工費用956800元,實際發(fā)生制造費用1255800元,實際生產(chǎn)甲產(chǎn)品5200件。(2)實際平均銷售單價800元/件,實際銷售數(shù)量5200件,實際銷售收入4160000元。(3)實際發(fā)生期期間費用450000元,其中銷售費用230000元。(4)本年度企業(yè)采取了一些增產(chǎn)和促銷措施,使得產(chǎn)量、銷售量以及銷售收入都有所增加,但所實現(xiàn)的利潤卻沒有達到計劃的要求。1.對企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)方面的成本費用的控制
老師,我想請問下,就是我們公司這個月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了?,F(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級科目,直接材料,直接人工,制造費用”下面。這個月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務(wù)成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報表或者現(xiàn)在財務(wù)報表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
具體的會計科目怎么寫啊
具體的會計分錄怎么寫啊,就三個部門,銷售部門、生產(chǎn)部門、制造部門
借銷售費用,生產(chǎn)成本,制造費用,福利費。