您好,對(duì)11月份的報(bào)稅是沒(méi)有影響的
12月對(duì)方給我們開(kāi)紅字發(fā)票沖掉3月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的那張,12月在給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)正確的,會(huì)不會(huì)影響我們3月的進(jìn)項(xiàng),會(huì)不會(huì)需要更正3月到12月的申報(bào),還是只會(huì)影響12月份
我公司2019年8月份代開(kāi)專(zhuān)票一張 ,12月份這張發(fā)票沒(méi)有備注信息,大廳開(kāi)了紅字發(fā)票,又原金額開(kāi)了一張正確的發(fā)票,8月份申報(bào)增值稅已經(jīng)申報(bào)了這張專(zhuān)票,12月份再怎么申報(bào)這張專(zhuān)票?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
我們公司11月開(kāi)具了100萬(wàn)發(fā)票,12月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,進(jìn)行沖紅,然后重新填開(kāi),請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)11月份的納稅有影響嗎?
有一張十月份的電子發(fā)票11月份已紅沖,但十月份的增值稅目前還沒(méi)申報(bào),申報(bào)10月增值稅的時(shí)候這張發(fā)票還算進(jìn)10月收入里申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我想問(wèn)下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣(mài)紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買(mǎi)了一千元的紙箱怎么做分錄啊?
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣(mài)出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢(qián)沒(méi)收到 所以一直沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開(kāi)票了,我該怎么做賬?去年從賣(mài)出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣(mài)出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元。現(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣(mài)了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)分錄?共需要寫(xiě)幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算啊?需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來(lái)留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專(zhuān)票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來(lái)計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬(wàn)元,那我下月工資是不是要按20%來(lái)繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
好的謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!