您好同學(xué),對方開過來的專票不能抵扣,可以做成本
小規(guī)模納稅人開3個(gè)點(diǎn)的專票給對方公司,我需要成本票嗎
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在可以開幾個(gè)點(diǎn)專票,1個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn)都可以嘛
老師,小規(guī)模公司與對方簽的合同說要開9個(gè)點(diǎn)專票,我們只能開3個(gè)點(diǎn)的專票嘛,這個(gè)能開9個(gè)點(diǎn)的專票嗎
老師,我這公司是小規(guī)模,對方開來6個(gè)點(diǎn)的專票?我這張發(fā)票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票可以開6個(gè)點(diǎn)嗎,還是只能開1個(gè)點(diǎn)或者3個(gè)點(diǎn)
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
那我一般納稅人,開出去20萬,進(jìn)來10萬,是不是還要交10萬增值稅
您好同學(xué),是的,如果你沒有進(jìn)項(xiàng)票的話,是要交增值稅
我知道我給別人開20萬,別人給我10萬,沒有其他的,是不是就是要按照10萬交增值稅
小規(guī)模收到的專票不是說滯留發(fā)票嘛
您好同學(xué),是的,是按照10萬交增值稅 小規(guī)模收到專票只是說不能抵扣,金額和稅額一起做成本費(fèi)用就可以了
老師,我有一家轉(zhuǎn)過來的企業(yè)根據(jù)科目余額表,數(shù)據(jù)錄進(jìn)去賬上凈利潤74026.54,他今年沒開票,說是去年憑證做錯(cuò)了然后紅沖又重新開了一張正確的,那不用管今年有沒有開票嘛
您好同學(xué),學(xué)堂一問一答,新的提問麻煩重新發(fā)起,謝謝
辛苦解答一下啊
那如果開進(jìn)來的專票不能抵扣,可以做成本嘛
您好同學(xué),開進(jìn)來的專票不能抵扣的話可以做成本的,有新的提問麻煩重新發(fā)起提問哦
您紅沖的發(fā)票,后續(xù)又正常開票的話,就正常做沖紅的憑證,再按正常開具的發(fā)票做賬就可以了