同學您好,發(fā)工資,借支,報銷等都可以,只要是公司正常業(yè)務,都可以公轉私,一般用備用金名義也行。

老師好,我們學校的裝修工程款,大概50萬左右,已經(jīng)預付了30多萬,老板是承包給私人和個體戶來做的。為了省點稅錢,老板和對方協(xié)商不給我們開票,這個問題,我該怎么勸說我的老板一定要開票呢?從什么角度去說?從利益上為什么不合算?請老師指點一下,開票價錢肯定高一些
我想問一下我們是現(xiàn)金發(fā)放工資,但是公司賬上沒有這么多錢,然后是從別的地方拿錢過來發(fā)放的大概10萬,我可以寫了現(xiàn)金收款收據(jù)嗎?然后沖其他應付款可以嗎?
老師你好,我公司是電子商務公司,小規(guī)模納稅人,老板出售一批零食飲料這種,大概5萬元左右,可以開專票嗎?可以開的話應該選什么類型的呢,交稅大概是多少呀?
公司前兩年應客戶要求部分通過郵政快遞小包方式、部分海關報關方式出口,導致報關數(shù)據(jù)和實際業(yè)務數(shù)據(jù)存在不一致(報關金額少于實際業(yè)務,大概200萬左右),公司現(xiàn)在能通過提高訂單價格方式回補之前的金額嗎?導致實際多出口退稅怎么辦?
老師,早上好!請教一個問題,就是我公司與客戶達成一家人合作模式,在客戶地塊建倉庫,我司出資150萬左右助客戶建倉庫,方式是減應收貨款,分三次核減,,然后客戶倉庫建成后給我司十年倉庫使用權,像這種模式應該注意什么?怎樣進行賬務處理才是合規(guī)合法的方式,請單老師指導,謝謝!
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調,需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
有七八萬,那就以備用金名義轉個個人,可以嗎
但是備用金轉了后期要用報銷費用沖抵吧
同學您好,可以,也行的,這種情況也可以用報銷費用沖抵