您好這個(gè)是需要的和
5月的專(zhuān)用發(fā)票10月退回,需要對(duì)方把發(fā)票退回來(lái),在紅沖嗎
老師,我想問(wèn)下收到11月專(zhuān)票,還未認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,需要退回,對(duì)方公司要專(zhuān)票紅沖,該怎么處理
我們是銷(xiāo)售方,10月開(kāi)的藍(lán)字專(zhuān)票,11月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,10月的藍(lán)字發(fā)票也未郵寄給對(duì)方,同時(shí)對(duì)方也未認(rèn)證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍(lán)字發(fā)票郵寄給對(duì)方嗎
客戶(hù)發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在跨月紅沖了,紅沖的原件需要退回給開(kāi)票方嗎?
你好 我想問(wèn)下10月份開(kāi)具的發(fā)票 未認(rèn)證 在11月份紅沖了這張發(fā)票 那10月份認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候 還需要繳納這部分稅額嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
那我10月認(rèn)證的發(fā)票2.3聯(lián)都退回去給對(duì)方嗎?
對(duì),那些全部給對(duì)方的
那我10月用什么做憑證呢?
你紅沖以后,相當(dāng)于這部分就沒(méi)有了
但是在10月份入賬了呢
那可以用復(fù)印件的,用這個(gè)也可以
我已經(jīng)在10月認(rèn)證了這張088的發(fā)票,銷(xiāo)售方在11月自己發(fā)起紅字信息表,紅沖了這張發(fā)票088,又開(kāi)具了一張正確的發(fā)票給我們,我就把11月開(kāi)具正確的認(rèn)證了
對(duì)啊,所以說(shuō)11月用新票據(jù),之前的用復(fù)印件
那11月份紅沖的那張發(fā)票,和重新開(kāi)具的發(fā)票對(duì)方不用寄給我們嗎?
他需要把新的給你,紅沖的那個(gè)不需要
為什么,我得在10月份將10月認(rèn)證的稅額轉(zhuǎn)出來(lái)???那他們不是要把發(fā)票給我們嗎?
因?yàn)橛羞@個(gè)紅字信息單,所以發(fā)票的話,紅沖是可以不需要的
那對(duì)方要寄紅字信息表給我們了嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
為什么我們認(rèn)證了,對(duì)方還可以紅沖發(fā)票的
應(yīng)該是通知你們了吧
沒(méi)有通知我們,對(duì)方就可以直接開(kāi)具紅字發(fā)票
那不應(yīng)該,通知后才可以的