每月多計提的福利費(fèi)沒有用完,沖減多計提的
中秋福利月餅100元每盒!10個員工!1000的發(fā)票附在計提福利費(fèi)的分錄后面?借:管理費(fèi)用 ~福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 還是發(fā)放福利的后面?借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
請問,外包食堂工作餐,食堂也每個月開發(fā)票給我們公司。所有的餐費(fèi)公司出,入帳每月需要計提嗎?(計提借:管理費(fèi)用 -餐費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 支付借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金)如果己開票未付款怎么做?
老師,我們公司工資當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,他們不先計提到應(yīng)付職工薪酬科目的,那這個月我們有員工餐福利要不要計提到應(yīng)付職工薪酬?還是直接進(jìn)費(fèi)用不通過應(yīng)付職工薪酬?
1.老師,我怎么感覺這個記賬憑證寫的是反的,應(yīng)付職工薪酬這個科目不是先計提再發(fā)放福利嗎 2.第一步計提福利 借:管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 第二步發(fā)放福利 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費(fèi)發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款,因為我們是制造業(yè),我們涉及分?jǐn)偅謹(jǐn)偢@M(fèi)時我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),可是我們有時發(fā)票當(dāng)月沒到,我悶當(dāng)月要分?jǐn)偢@M(fèi)需要計提,計提我們應(yīng)該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
老師,我們是會展公司,辦理活動時租賃燈光音響,對方給我開了一張“燈光影響租賃”發(fā)票,請問這張發(fā)票計入哪個會計科目比較合適?能直接計入主營業(yè)務(wù)成本?
老師,我們是會展公司,辦理活動購買的水果(這水果屬于活動采購物料)計入哪個會計科目?能直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請問科目余額表看銷項稅借方有數(shù)據(jù)是什么情況?
老師,一般納稅人開進(jìn)來的火車票、飛機(jī)票可以抵扣嗎???
對公賬戶給員工發(fā)工資不走代發(fā),用公戶一個一個發(fā)可以嗎
客戶賬上是虧損的,未分配利潤也是負(fù)數(shù),需要做股轉(zhuǎn)怎么做平呢
老師,請問一下2022年12月付款給學(xué)校5萬 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,然后12月現(xiàn)在查看系統(tǒng)學(xué)校給我們開了五萬的發(fā)票,但是賬上收到發(fā)票沒有入賬?,F(xiàn)在要怎么平掉這個應(yīng)付賬款啊?
老師:麻煩問下單獨一張代訂機(jī)票的發(fā)票記入差旅費(fèi)所得稅稅前扣除?
工商財務(wù)負(fù)責(zé)人要承擔(dān)哪些責(zé)任
用對方的債務(wù)沖減24年租金 怎么做賬
憑證應(yīng)該放哪個月的呢。
說錯了,附件。
放在計提的當(dāng)月后面
但是我每個月都在計提呢。可以放發(fā)生后沖應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)當(dāng)月做賬后面嗎?
可以的,這個沒有問題