如果咱原來(lái)的開(kāi)票軟件金稅盤(pán)已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在就可以在稅務(wù)局系統(tǒng)里數(shù)電發(fā)票,開(kāi)紅字發(fā)票。

老師你好,去年12月份在稅局代開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方才說(shuō)用不了,給我退回來(lái)了,我需要去稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)紅沖嗎?還是可以自己在稅控盤(pán)上紅沖?
老師我要把上月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票1紅沖,可是在發(fā)票紅沖里查不到1這張發(fā)票數(shù)據(jù),查出來(lái)是空白,可以繼續(xù)紅沖嗎,在明細(xì)查詢時(shí)查得到這張發(fā)票數(shù)據(jù)的
增值稅專用發(fā)票的紅字發(fā)票,沖回的進(jìn)項(xiàng)稅額在電子稅務(wù)局那怎么查詢并處理?
你好,在稅務(wù)局里前臺(tái)。開(kāi)的紅字發(fā)票在哪里可以查詢?
老師 問(wèn)下 2019年1月份開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅嗎?收票方不同意開(kāi)紅字信息表 這種情況下 我們可以直接去稅務(wù)局辦理發(fā)票沖紅嗎 3個(gè)點(diǎn)的材料專票
老師,你好,我想問(wèn)下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開(kāi)的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營(yíng)業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫(xiě)自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過(guò)出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái),可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),1~6月份我沒(méi)有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫(xiě)收入,給我算出來(lái)1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請(qǐng)教下,一般納稅人人力資源公司要開(kāi)6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?


可以查到原來(lái)收到的那張發(fā)票嗎?
這張發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票?