借:稅金及附加 108 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 63 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 27 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加 18
8.計(jì)算題 某企業(yè)坐落在市中心,當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅稅額為400萬元,消費(fèi)稅稅額為500萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加金額并編制會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)在市區(qū),2021年某月實(shí)際繳納增值稅款600萬,消費(fèi)稅款800萬要求(1)計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅。(2)計(jì)算教育費(fèi)附加。(3)計(jì)提應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加編制會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)在市區(qū)2021年某月實(shí)際繳納增值稅款600萬,消費(fèi)稅款800萬,要求一計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅,二計(jì)算教育費(fèi)附加,三gt應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅教育附加編制會(huì)計(jì)分錄。
1.甲公司為國有企業(yè),位于某市城東區(qū),2015年11月應(yīng)繳納增值稅90000元,實(shí)際繳納增值稅80000元;應(yīng)繳納消費(fèi)稅70000元。實(shí)際繳納消費(fèi)稅60000元。計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加。
1.甲公司為國有企業(yè),位于某市城東區(qū),2015年11月應(yīng)繳納增值稅90000元,實(shí)際繳納增值稅80000元;應(yīng)繳納消費(fèi)稅70000元。實(shí)際繳納消費(fèi)稅60000元。計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加。
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師