您好,這個(gè)的話,是需要多退少補(bǔ)的這個(gè)的
我公司是房地產(chǎn)公司,前期有預(yù)繳增值稅,本期開具銷售發(fā)票,有應(yīng)交增值稅,但是小于前期預(yù)繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也抵減了,只交了水利建設(shè)基金,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做? 哈當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅時(shí),附加稅沒有預(yù)交,是后來預(yù)交土地增值稅才預(yù)交了附加稅
#提問#房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售時(shí),預(yù)繳增值稅和附加稅,計(jì)提稅金及附加。 那么在清算時(shí),還要隨實(shí)際繳納增值稅再計(jì)提一遍附加稅嗎?這樣不是重復(fù)繳納兩遍嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅的同時(shí)預(yù)繳附加稅,那后續(xù)開票確認(rèn)收入后轉(zhuǎn)讓稅金及附加,補(bǔ)繳附加稅的差額,那后續(xù)補(bǔ)繳差額時(shí)會(huì)在申報(bào)表中體現(xiàn)當(dāng)時(shí)已預(yù)繳的增值稅么?還是說直接根據(jù)自己計(jì)算的差額申報(bào)繳納附加稅?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售階段(預(yù)繳增值稅)12月做了延期申報(bào)增值稅等稅種,現(xiàn)到了延期申報(bào)期限,打開增值稅申報(bào)時(shí)沒有看到增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào) 只有增值稅及附加稅費(fèi)一般納稅人申報(bào)表?請(qǐng)問這個(gè)延期申報(bào)的增值稅表怎么填?
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時(shí)候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請(qǐng)問老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對(duì)賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
是跟土增稅一樣會(huì)最后結(jié)算嗎?
嗯對(duì),這個(gè)是一樣的,你好