同學(xué)你好 如果資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”數(shù)額不等于期初未分配利潤數(shù)加上利潤表里面本年累計凈利潤之和,這并不一定意味著報表編制錯誤。 這種情況可能出現(xiàn)在以下幾種情況中: 在資產(chǎn)負(fù)債表期間內(nèi)提取了盈余公積。 在資產(chǎn)負(fù)債表期間內(nèi)進(jìn)行了利潤分配。 在資產(chǎn)負(fù)債表期間有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的事項。 如果核查以上事項都未發(fā)生,那應(yīng)該就是報表編制錯誤了。

資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末未分配利潤不等于初期未分配利潤加上利潤表里面的本年累計凈利潤,老師,這兩個報表勾稽關(guān)系與以前年度損益和利潤分配怎么去核對報表有沒有做錯?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末-期初不等于利潤表里的凈利潤本月數(shù)是哪里出錯了嗎?
報表里面的未分配利潤期末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初+利潤表的凈利潤本年累計金額,這個怎么回事啊
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù),等于利潤表里面的凈利潤,,,,這個凈利潤是本年累計數(shù)還是本月書
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù) -未分配利潤期初數(shù)=利潤表里本年累計凈利潤數(shù) 老師請問這個公式對不對?
老師,申請數(shù)電發(fā)票,是在發(fā)票使用-發(fā)票用票需求申請 對吧?不是選擇發(fā)票領(lǐng)用對吧
發(fā)放貸款是借銀行存款一卡號,貸短期借款,那我轉(zhuǎn)到同行另一個卡,分錄是不是借銀行存款一卡號,貸銀行存款卡號2
汽車公司。幫客戶買的汽車用品配件怎么入賬?分錄怎么做
老師你好,我們是山東淄博的,如果想按三倍社?;鶖?shù)繳納保險,然后個稅繳納最少的話,應(yīng)該年收入做到多少呢?他現(xiàn)在每月的繳費基數(shù)是22076,專項扣除是子女教育 2個孩子
老師,我問下,我們申報稅種沒有契稅,為啥稅務(wù)局通知讓我們補交契稅,
老師你好,我們公司是制造業(yè),報廢了一批200萬的產(chǎn)成品,與報廢廠簽訂了合同,取得收入2萬多,發(fā)票已開,款項已收回,這種情況下我計入哪個科目?進(jìn)項稅額不用轉(zhuǎn)出
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老師,請問公司沒有現(xiàn)金出入,沒記過現(xiàn)金日記賬,S局讓提供現(xiàn)金日記賬,該怎么補
老師,發(fā)工資可以打到社??▎?/p>
老師主表出現(xiàn)黃嘆號,應(yīng)該怎么填寫