對(duì),是要做到賬里的最后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
本季度小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,未達(dá)到起征點(diǎn)的,小微企業(yè)免稅額要按3%填寫(xiě)。但是賬務(wù)處理時(shí)按1%做銷(xiāo)項(xiàng)稅。那月末做免稅憑證,進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入時(shí)按哪個(gè)金額做呢?
老師 這樣的我是小規(guī)模的企業(yè) 我上個(gè)季度未開(kāi)票收入20萬(wàn) 當(dāng)時(shí)是個(gè)人 也直接入賬申報(bào)稅務(wù)了 現(xiàn)在這個(gè)季度他又要票了 我稅控開(kāi)票 賬務(wù)和申報(bào)咋做
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,做賬的時(shí)候按1%價(jià)稅分離確認(rèn)的收入,季度未超過(guò)45萬(wàn),那減免的稅額要什么時(shí)候做賬?4月份申報(bào)后做賬還是1到3月確認(rèn)收入的時(shí)候一起做了?
你好!老師,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人減按1%交稅,我做賬的時(shí)候按1%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,季度也是免稅的,免稅的1%稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是稅務(wù)局的申報(bào)表上季度免稅填表時(shí)上面默認(rèn)3%的稅額 我做賬是按1%,稅務(wù)局是3%,審計(jì)的說(shuō)這不一致,這怎么處理呢?
小規(guī)模未開(kāi)票收入,賬上記收入時(shí)候,稅率是按1%嗎,比如我現(xiàn)在按1% 銷(xiāo)售額1000 稅額一共100 季度報(bào)稅時(shí)候因?yàn)樾∮?0w免征 申報(bào)表本期免稅額是 300 賬上做減免稅款分錄100做到營(yíng)業(yè)外收入。 這樣賬上顯示這100 報(bào)表顯示免征300這不一致正常嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買(mǎi)社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷(xiāo)售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買(mǎi)了一輛46800元的摩托車(chē),入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車(chē)摩托車(chē)賣(mài)了2000元,并開(kāi)具了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣(mài)了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
但是現(xiàn)在小規(guī)模是按照1%算稅率。我不應(yīng)該只做1%的300元,進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入嘛
對(duì),小規(guī)模現(xiàn)在是1%的稅率
那我到底做300元還是做900元進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入呢
按照300元做營(yíng)業(yè)外收入就可以了
申報(bào)表上是寫(xiě)減免900元。這樣沒(méi)關(guān)系哦?
沒(méi)事兒,這個(gè)是沒(méi)有影響的