您好,是會(huì)產(chǎn)生差額,但是這個(gè)是多退少補(bǔ)的

老師,我想問下,我在異地預(yù)交稅款,繳納了增值稅和附加稅,因?yàn)槭强h城建稅率是5%,我在報(bào)增值稅的時(shí)候扣除預(yù)交我還得繳納一部分增值稅,我這個(gè)表城建稅顯示是7%,我按哪個(gè)稅率交
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。
我們是施工方掛靠一個(gè)有資質(zhì)的建筑公司,施工地是異地,需要異地繳款增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,還有企業(yè)所得稅,印花稅{印花稅是按合同不含稅總價(jià)的千分之三繳納的,以后就不用預(yù)交了}預(yù)交的稅款是我們施工單位自己的個(gè)人銀行卡繳納的,被掛靠單位收到業(yè)主的工程款后是不是需要把我所預(yù)交的所有稅款稅種都要退還給我,怎么退還?是私下給現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預(yù)繳增值稅,本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅,本月銷項(xiàng)稅額20萬,增值稅預(yù)繳稅有7萬左右,差額13萬,今年的預(yù)繳稅已經(jīng)達(dá)到稅負(fù)3%左右,這個(gè)差額13萬的稅款,我進(jìn)項(xiàng)稅額也認(rèn)證這些嗎,13萬。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?
老師,咨詢一下,建筑行業(yè),預(yù)繳增值稅的時(shí)候,城建稅是按照5%預(yù)繳的,現(xiàn)在公司申報(bào)的時(shí)候,是按7%申報(bào)的,那么現(xiàn)在問題是,按抵扣了預(yù)繳的增值稅后,剩下的未交增值稅計(jì)算除了應(yīng)交城建稅,和沒有抵扣預(yù)繳的增值稅算出來的城建稅差2個(gè)點(diǎn),這個(gè)怎么辦,
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


建筑行業(yè)的水利基金有沒有惠政策
這個(gè)目前是沒有的