您好,這個的話,你知道你的扣除社保金額是多少嗎
小李2018年入職,2019年每月稅后工資為30000元,每月減除費用5000元,“三險一金”等專項扣除為4500元,一對雙胞胎兒女正在讀小學(xué),每月花費5000元,則2019年1月份應(yīng)當(dāng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅是多少?( ) A、 603.09元 B、 572.16元 C、 585元 D、 615元 解析:?累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=(不含稅累計收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除-速算扣除數(shù))÷(1-稅率)=(30000–5000-4500-2000)÷(1-3%)=19072.16元。本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=19072.16×3%=572.16元 我一直以為應(yīng)該是(30000–5000-4500-2000)=18500 18500 屬于“超過12000元至25000元的部分”用18500*20%-1410 為什么不是這么計算的呢?
1.某職員每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費用5000元,“三險一金”等專項扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。計算1-3月份每月預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額。 【解析】1月份應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額=(10000-5000-1500-1000)×3%=75(元) 月份累計工資薪金稅前收入累計三險一金累計專項附加扣除累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額預(yù)扣率累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額1100001500100025003%750752200003000200050003%15075753300004500300075003%22515075
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計減除費用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
丁某 2022 年 1 月入職,2022 年每月應(yīng)發(fā)工資均為 30000 元,每月減除費用5000 元,五險一金扣除為 4500 元,(其中單位承擔(dān) 3375 元,個人承擔(dān) 1125元)享受專項附加扣除共計 2000 元,沒有減免收入及減免稅額等情況,計算2022年1月應(yīng)扣繳的個稅是多少 ?請列出計提及繳納個稅的分錄?請問老師這道題該怎么做
某小型運輸公司系個體工商戶,賬證健全,2021 年 12 月取得經(jīng)營收入為 320000 元,準(zhǔn)許扣除的當(dāng) 月成本、費用(不含業(yè)主工資) 及相關(guān)稅金共計 250 600元。1-11 月累計應(yīng)納稅所得額 88 400 元(未扣除業(yè) 主費用減除標(biāo)準(zhǔn))、1-11 月累計已預(yù)繳個人所得稅 10 200 元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2021 年全年均享受贍養(yǎng)老人一項專項附加扣除。、老師這個題為啥沒有考慮減免稅額
和a單位簽的合同,由b單位收款和開票,a單位開具授權(quán)書是不是可以視為是a單位開的票和款
老師,住房租金(年租金185000元)找稅務(wù)代開時涉及到哪些稅種,稅率分別是多少呢?
公司公戶發(fā)放了工資,個稅上未申報,這個完了匯算清繳是不是要調(diào)增?
老師,稅控用戶,開的是紙質(zhì)發(fā)票,數(shù)電用戶,開的是數(shù)電發(fā)票嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬元進(jìn)行2個項目研發(fā),分別為R001和R002。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當(dāng)年研發(fā)項目尚未完成,發(fā)生的1400萬元費用化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術(shù)委托開發(fā)合同,支付600萬元,當(dāng)年9月研發(fā)項目已經(jīng)完工,符合資本化的條件,攤銷年限為10年,當(dāng)年會計攤銷的金額為20萬元。則該企業(yè)當(dāng)年可在企業(yè)所得稅前加計扣除的研究開發(fā)費用支出為()萬元。
請問老師,A公司建廠房花費800萬元,是老板個人賬戶支付的,建成后轉(zhuǎn)為公司固定資產(chǎn),這800萬元用什么方式轉(zhuǎn)移到公司賬戶?然后用公司賬戶花錢建廠房
公司中會計漏報印花稅,造成滯納金,財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總簽有權(quán)讓會計自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報后總經(jīng)理同意?
新注冊的公司做稅務(wù)登記 中的投資有效期起止,要怎么填寫,老是不對
老師,我想請問一下,就是比如兩個品一共銷售10元,買一個贈送另一個。那我錄一個9.9一個0.1為什么領(lǐng)導(dǎo)說不可以,說要把每個品的價分開計算各是多少錢。說影響毛利。整體毛利不是沒變化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影響單品毛利嘛。那要是算這單整體毛利是不是不影響呀。
老師下午好,勞務(wù)分包合同上只體現(xiàn)帶機(jī)勞務(wù)工程量,現(xiàn)在乙方開成本進(jìn)項來可以開設(shè)備租賃嗎,因為勞務(wù)分包不能再分包嘛,按人工材料設(shè)備開進(jìn)項來如何在合同中提現(xiàn)老師?
沒有社保公積金,只有每月5000
那這樣的話,就是? ?(10200-5000)*3%=156? ?也就是10200-156=10044 這樣到手
那我報多少?能正合適1萬到手
不可能剛好到10000的,你好,就是有個位數(shù)差異的這個
那報多少接近
10150,這個就接近了,你好的