你好,都在11月份的報(bào)表里面補(bǔ)上就可以了。

曾老師您好,一般納稅人注銷,賬都調(diào)過(guò)了,今年注銷,但是去年還有些存貨,今年2月申報(bào)了無(wú)票收入,然后庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,注銷那里不給我結(jié)轉(zhuǎn)成本,說(shuō)是去年的了,然后非讓我給調(diào)出來(lái),不能在報(bào)表里面體現(xiàn),我問(wèn)她調(diào)哪里去,她也不說(shuō),就是現(xiàn)在這庫(kù)存商品能調(diào)哪里去呢。[捂臉]
請(qǐng)問(wèn)我們公司銷售收入要和客戶分成,我在銷售毛利表里也反映了分成,但客戶和公司在結(jié)算價(jià)格上有分歧,客戶財(cái)務(wù)報(bào)給我的報(bào)表價(jià)格和我的有出入,我要把價(jià)格差異在報(bào)表上反映出來(lái),那在銷售毛利表里如何反映這個(gè)差異,讓老板看得明白?還是說(shuō)另外再做個(gè)表格備注一下?謝謝
請(qǐng)問(wèn)9月有筆收入漏報(bào)了,那我就壓做給老板看的10月銷售毛利表里補(bǔ)這筆金額,再做個(gè)附注說(shuō)明原因可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)9月有筆收入釆購(gòu)漏報(bào)了,我本來(lái)已在10月報(bào)表已補(bǔ)充,但我不知道老板有沒收這筆錢,問(wèn)了他也沒說(shuō),采購(gòu)就說(shuō)老板已經(jīng)收了,我就當(dāng)不知道,那現(xiàn)在做給老板看的銷售毛利表該如何反映?我怕老板又誤以為這10月收入就是整個(gè)10月的,實(shí)際上我加了9月漏報(bào)的
請(qǐng)問(wèn),采購(gòu)漏報(bào)了10月一筆某種商品的銷售收入,我想在11月報(bào)表附注里備注這筆數(shù),我做的是內(nèi)賬的銷售毛利表,我如果在報(bào)表附注里反映這筆收入,不在11月報(bào)表這種商品里加上10月的收入,那成本又在哪里反映出來(lái)?
公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬(wàn)元,對(duì)方不要票,我公司申報(bào)了未開票收入,后續(xù)會(huì)影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動(dòng)合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個(gè)人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報(bào),這種情況如此操作可以嗎?
算利潤(rùn)率是利潤(rùn)/收入還是利潤(rùn)除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),出口fob價(jià)是3萬(wàn),當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬(wàn),退稅率是13%, 請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對(duì)方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡(jiǎn)異計(jì)稅的發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問(wèn)下公司的凈利潤(rùn)是指利潤(rùn)-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤(rùn)100萬(wàn),那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬(wàn),那公司剩余凈利潤(rùn)為95萬(wàn),假如分給股東70萬(wàn),是不是針對(duì)70萬(wàn)再交20%的分紅費(fèi)就是14萬(wàn),股東收到手的錢就是70-14=56萬(wàn),股東再針對(duì)56萬(wàn)交個(gè)稅啊,就是股東交一個(gè)分紅費(fèi)一個(gè)個(gè)稅
我們公司 有個(gè)員工老板叫做到手工資1萬(wàn)元, 那產(chǎn)生個(gè)稅算誰(shuí)的
公司的客戶來(lái)公司這邊檢測(cè)產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計(jì)入什么科目 可以抵扣嗎


是十月份開的發(fā)票嗎?
不用開發(fā)票,是內(nèi)賬,是10月收入
你好,那你在11月份兒補(bǔ)上摘要里面寫清楚了,補(bǔ)的是幾月份的。