你好,是的,把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到庫存商品,然后交稅就行了。或者你把這個(gè)庫存商品銷售了,用你那個(gè)進(jìn)項(xiàng)也能抵扣,然后其他應(yīng)付款如果不用支付了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師你好,1月買了塊手表,要送客戶的,開了公司抬頭專票,進(jìn)行了庫存商品錄入和進(jìn)項(xiàng)稅勾選抵扣,但是現(xiàn)在又不送了,要怎么處理?做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
老師你好,注銷公司還有庫存,和其他應(yīng)付款,現(xiàn)稅局要求清理這兩項(xiàng),說庫存可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問具體要怎么處理,是不是要補(bǔ)稅
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
其他應(yīng)付款如果是總公司當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)來的往來款呢
可以還回去是嗎?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到庫存商品?這個(gè)我不太明白,
可以報(bào)廢嗎?
可以還回去去的對? ? 不能銷售的可以報(bào)廢?