你好,你虛增的這一部分紅沖了就是了,你的應(yīng)付賬款是不是也不對?
料:新天地會計師事務(wù)所注冊會計師方慧君、馮曉怡、梁文凱三人,于2015 年2月20日接受華美達(dá)股份有限公司的委托,審計了該公司2014年財務(wù)報表。 2月28日結(jié)束審計工作。除下述事項外,華美達(dá)股份有限公司會計報表其他內(nèi) 容均符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和相關(guān)會計制度的規(guī)定,在所有重大方面公允反映了 華美達(dá)股份有限公司2014年12月31日的財務(wù)狀況以及2014年度的經(jīng)營成果和 現(xiàn)金流量情況。注冊會計師均已認(rèn)可。 ①華美達(dá)股份有限公司2014年年末庫存商品期末余額少計20萬元,影響該年度利潤,注冊會計師提請該公司調(diào)整,但華美達(dá)公司未予接受。 ②華美達(dá)股份有限公司從2014年7月起對庫存商品發(fā)出計價由先進(jìn)先出法改為加權(quán)平均法,使該年主營業(yè)務(wù)成本上升30萬元,這一變化未在會計報表附注 中披露。注冊會計師提請該公司披露,華美達(dá)公司予以接受。(如果華美達(dá)公司拒絕注冊會計師的建議,應(yīng)該發(fā)表什么意見?) ③注冊會計師為華美達(dá)公司庫存商品核定的重要性水平是40萬元。 上述事項會導(dǎo)致會計師事務(wù)所出具保留意見嗎?為什么,謝謝老師解答
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項發(fā)票都認(rèn)證了,因為認(rèn)證后,進(jìn)項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做??!十分感謝
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財務(wù)結(jié)合的版本,首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價,我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份財?wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點多,受累了。
去年8月過賬的時候過了一批乳制品,然后庫存一直到現(xiàn)在,實際沒有這個貨,現(xiàn)在公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)打電話說這個應(yīng)該沒有這么長的保質(zhì)期,讓我拍圖片給他,怎么辦
去年8月過賬入了一批乳制品庫存,是虛假的,這個月股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)局說這個食品應(yīng)該過期了,問我為什么還在賬上,讓我提供圖片和保質(zhì)期,怎么辦?我可以說9月份已經(jīng)處理了,還沒出庫存么?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
現(xiàn)在稅務(wù)讓提供圖片,我現(xiàn)在紅沖,然后跟他說沒有圖片?庫存是有開了發(fā)票過來的,根據(jù)發(fā)票入庫的
那對方是虛開發(fā)票啊。
你們是不是也抵扣了,這個還能紅沖嗎?
已經(jīng)抵扣了,對虛開發(fā)票的,現(xiàn)在對方給我圖片了,保質(zhì)期最新的,我能不能直接把最新的給稅務(wù),就說貨一直在合作方那邊,沒有提過來?能不能這樣說
可以的,但是你們單位以后能用的上嗎?你得用得上才行。
之后再過賬出去,或者直接按過期處理不行么
運(yùn)輸單有嗎?發(fā)貨單有嗎?能提供這些嗎?
就是我們公司過賬出去的時候需要運(yùn)輸單和發(fā)貨單是么?還是對方發(fā)貨過來給我們的運(yùn)輸單和發(fā)貨單
對方給你發(fā)過來的 運(yùn)輸單,是從對方企業(yè)到你單位的。這個距離 發(fā)貨單是對方企業(yè)銷售方的。
發(fā)貨單可以提供,運(yùn)輸單應(yīng)該沒有,只提供發(fā)貨單可以么?老師你就跟我說現(xiàn)在稅務(wù)要我提供食品圖片和保持期圖片我應(yīng)該怎么做就行了?
有風(fēng)險的,因為一旦稅務(wù)局認(rèn)定你虛開發(fā)票,他會要求你提供運(yùn)輸單,要不怎么運(yùn)輸?shù)? 你們確定必須用他的這個發(fā)票,可以這么做的。
就跟稅務(wù)說之前談了一個客戶,后面沒銷售出去,所以貨就一直在對方那里也沒提,這樣都不行么?有不有什么明確的處理方法
可以的,可以這么做的,實際有業(yè)務(wù)的行啊。
是說后期會報廢嗎?報廢那你得有購入的證明啊。
這都是 過賬,哪有什么實際業(yè)務(wù),就等于我再過個賬而已,或者過期的證明自己寫一個不可以么?過期 的證明必須有發(fā)貨單和運(yùn)輸單這些是么?
老師你能給個明確的方案,就是我現(xiàn)在要怎么應(yīng)付稅務(wù)那邊,后面的我們再另想辦法都 行
如果是自己能出證明的話,咱就不用在這里費(fèi)勁說了 得有一個外部的購入的證明,不能是你們自己說購入就購入,他得有一個第三方的不是嗎。而且稅務(wù)局他得認(rèn)可。
那邊的人精明著來
懷疑你們單位已經(jīng)被稅務(wù)局那邊給盯上 要做好查賬的準(zhǔn)備。
我們公司是去年新開的,今年一年也沒有收入,也沒有采購,來查也查不到什么東西,就是這筆庫存,我到底要怎么跟他說
那就是對方提前開了發(fā)票,貨物沒有發(fā)過來。
就這樣跟稅務(wù)說就可以了是么
對的,是這么做的,你看稅務(wù)局那邊怎么處理。