你的老板允許那樣干?這個(gè)也是屬于虛假申報(bào)
所得稅匯算清繳的時(shí)候不想退所得稅的情況下,還得調(diào)增30萬,主要可以調(diào)增哪些方面
匯算清繳時(shí)有退稅要調(diào)不補(bǔ)不退可以調(diào)增管理費(fèi)用-交通費(fèi)嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅,要退1200, 有以前年度虧損 ,怎么調(diào)整都要退稅,想問下有辦法解決嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅需要調(diào)增很大金額,把以前年度虧損金額都調(diào)整進(jìn)去了,對(duì)以后彌補(bǔ)以前年度虧損有影響嗎
是不是所有的費(fèi)用500元內(nèi),無票的,匯算清繳時(shí)都可以不用調(diào)增
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老板也不知道咋處理, 就是如果退稅不是會(huì)查賬啊 最好不查賬
真實(shí)的做賬,不用怕的哈,除非做了隱匿收入沒有交稅
好的 收入倒是沒有隱匿 就是 費(fèi)用有好多不太對(duì) 我們費(fèi)用大概6w多 需要調(diào)增 4w 這正常不
不對(duì)的費(fèi)用發(fā)票就要調(diào)增就是
老師 ,目前已經(jīng)是虧損了 第二季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,賬戶現(xiàn)在沒錢 10月份的 員工工資還未發(fā),11月的工資 我是否還要計(jì)提啊 老板說 今年 不會(huì)再有收入了 要是再計(jì)提不發(fā) 虧損的更多 查賬的話 正常嘛
這個(gè)退稅是很正常的。難保企業(yè)必須盈利哈
只計(jì)提 不發(fā)員工工資違法不呢
真實(shí)發(fā)生的是可以計(jì)提的,只是在匯算前必須發(fā)放才能稅前扣除
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。