同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用-律師咨詢費(fèi) 204.08 貸:其他應(yīng)付款-律師咨詢費(fèi) 204.08 在服務(wù)期限到期前5天,需要將剩余的1萬元支付給律師,并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理: 借:其他應(yīng)付款-律師咨詢費(fèi) 10000 貸:銀行存款 10000
某商貿(mào)公司為我居民企業(yè),2018年度該公司發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)取得貨物銷售收入3800萬元,貨物銷售成本2400萬元,繳納增值稅114萬元,營業(yè)稅金及附加12萬元。(2)支付職工合理工資總額160萬元,支付職工工會經(jīng)費(fèi)3萬元(取得工會經(jīng)費(fèi)撥款收據(jù)),職工教育經(jīng)費(fèi)4萬元,職工福利費(fèi)26萬元。(3)2018年向A公司(非關(guān)聯(lián)企業(yè))拆借資金200萬元(期限兩年),本年度支付借款利息16萬元(同期銀行貸款年利率為4%)。(4)支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計20萬元。(5)因職工操作失誤,造成企業(yè)一臺機(jī)器損失5萬元,符合保險理賠條件,保險公司同意賠付2萬元,但2018年賠付款尚未收到。(6)發(fā)生所得稅前允許列支的其他合理費(fèi)用500萬元。2016年年度、2017年年度納稅調(diào)整后所得分別為-48萬元、-52萬元。根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定,計算:1、該公司2018年度可以所得稅前列支的“三費(fèi)”合計為多少?2、該公司2018年度可以稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少?3、該公司2018年度應(yīng)納所得稅額為多少?
某商貿(mào)公司為我居民企業(yè),2018年度該公司發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)取得貨物銷售收入3800萬元,貨物銷售成本2400萬元,繳納增值稅114萬元,營業(yè)稅金及附加12萬元。(2)支付職工合理工資總額160萬元,支付職工工會經(jīng)費(fèi)3萬元(取得工會經(jīng)費(fèi)撥款收據(jù)),職工教育經(jīng)費(fèi)4萬元,職工福利費(fèi)26萬元。(3)2018年向A公司(非關(guān)聯(lián)企業(yè))拆借資金200萬元(期限兩年),本年度支付借款利息16萬元(同期銀行貸款年利率為4%)。(4)支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計20萬元。(5)因職工操作失誤,造成企業(yè)一臺機(jī)器損失5萬元,符合保險理賠條件,保險公司同意賠付2萬元,但2018年賠付款尚未收到。(6)發(fā)生所得稅前允許列支的其他合理費(fèi)用500萬元。2016年年度、2017年年度納稅調(diào)整后所得分別為-48萬元、-52萬元。根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定,計算:1、該公司2018年度可以所得稅前列支的“三費(fèi)”合計為多少?2、該公司2018年度可以稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少?3、該公司2018年度應(yīng)納所得稅額為多少?
我想請教一個問題,我們公司2021年6月收到一張應(yīng)支付的律師咨詢費(fèi)普通發(fā)票25萬元,合同期是自2021.5.15-2022.5.14,但是我們的款項(xiàng)是2022年1月份才支付的,那么我6月份入賬的時候會計分錄怎么做呢? 未支付款項(xiàng)需要進(jìn)行攤銷嗎?
我買了一臺機(jī)器,價值10萬,分三次付款,分別是4萬元+4萬元+2萬元。目前,還剩余2萬元尾款沒支付,我通過其他應(yīng)付款核算。發(fā)票在支付第二次款項(xiàng)的時候就已經(jīng)到了,機(jī)器也驗(yàn)收合格了,我入賬固定資產(chǎn)10萬元。但是驗(yàn)收完的第二天,機(jī)器開票陸續(xù)出現(xiàn)問題,對方也派人維護(hù)了,但是最終因機(jī)器問題較多,故對方提出在尾款2萬元的基礎(chǔ)上,減免1萬元。也就說我們現(xiàn)在只需要支付尾款1萬元,可問題是,固定資產(chǎn)我已經(jīng)入賬@0萬元了,這可怎么辦處理啊
老師,關(guān)于預(yù)付賬款攤銷的。就是支付了一年期的費(fèi)用(比如,一年期的車險,一年期的咨詢服務(wù)費(fèi),等)就要計入預(yù)付賬款,然后在支付的當(dāng)月開始攤銷嗎?那我有兩個疑問,有2種情況,1,支付的時候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個月才給過來。針對我剛剛說的這種支付一年期的費(fèi)用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務(wù)處理呢?需要做預(yù)付賬款和預(yù)付賬款的攤銷嗎?
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
沒明白老師
一萬的發(fā)票還沒開吧
1萬既沒有發(fā)票也沒有支付
那就先不做 只做兩萬的分錄