你好,這個(gè)錢是直接支付給銷售方,沒有經(jīng)過你公司賬戶嗎?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對(duì)嗎?
1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
星海公司為增值稅一般納稅工業(yè)企業(yè),2022年4月末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為415萬元,2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日購(gòu)入材料一批,專用發(fā)票注明的材料價(jià)款800萬元,增值稅稅額104萬元,材料已經(jīng)入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。(2)5日銷售產(chǎn)品一批,產(chǎn)品成本500萬元,銷售貨款700萬元,專用發(fā)票注明的增值稅額為91萬元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,貨款及增值稅已經(jīng)收到并存入銀行。(3)9日支付(1)中價(jià)稅合計(jì)的二分之一。(4)11日向股東發(fā)放現(xiàn)金股利20萬元。(5)13日支付ABC電視臺(tái)的廣告費(fèi)用80萬元。(6)15向銀行借入長(zhǎng)期借款500萬元存入銀行,另償還銷期借款120萬元。(7)18日銀行存款500萬元購(gòu)入不需安裝的設(shè)備一臺(tái),設(shè)備三交付使用,(8)本月計(jì)提壞賬準(zhǔn)備2萬元,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊40萬元,攤銷無形資產(chǎn)5萬元。(9)本月分配并發(fā)放職工工資160萬元,其中:生產(chǎn)工人工資140萬元,管理人員工資10萬元,在建工程工人工資10萬元。(10)本月交納增值稅40萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅10萬元、教育費(fèi)附加6.5萬元。
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對(duì)的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
老師,我們?cè)阢y行貸款800萬買廠房生產(chǎn)用,做的分錄是借:在建工程 貸:長(zhǎng)期借款 ,現(xiàn)在交房了,收到房產(chǎn)發(fā)票,該怎么做賬呢
之前工作的代賬公司聽說我會(huì)計(jì)證考過了,突然發(fā)給我一個(gè)涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng),并且讓我把碼給他,是想用我的會(huì)計(jì)證綁定他的代賬公司嗎
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點(diǎn),還是自己編制
這個(gè)題目的答案不對(duì)吧?2024年計(jì)折舊是不是分兩個(gè)階段,2024年1月至11月為一個(gè)階段,2024年12月為另一個(gè)階段
老師,個(gè)體戶逾期申報(bào)了會(huì)被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊(duì)協(xié)助干活兒?jiǎn)?/p>
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
個(gè)體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
安裝班組現(xiàn)想開個(gè)體,做核定征收,但今年有在其他公司申報(bào)工資,那么這種情況開個(gè)體,對(duì)個(gè)體的稅收有什么影響?特別是個(gè)稅?
出納單據(jù)應(yīng)如何規(guī)范管理?經(jīng)常都是微信等支付,并無發(fā)票或單據(jù),我是大股東,即做出納還兼會(huì)計(jì)。單據(jù)方面比較頭疼,求老師詳細(xì)解答。
公司支付給非全日制員工的工資需要給這些非全人員申報(bào)個(gè)稅嗎
經(jīng)過 公司轉(zhuǎn)賬了的
那你這個(gè)也不對(duì),借銀行存款,貸長(zhǎng)期借款。 借在建工程,貸銀行存款, 借其他應(yīng)付款 貸在建工程, 借在建工程720 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80, 貸其他應(yīng)付款800。
之前長(zhǎng)期借款轉(zhuǎn)在建工程或是固定資產(chǎn)是800萬,現(xiàn)在收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是800萬,有差價(jià)不知道怎么做
寫了可以看一下的。