你好? 哪個(gè)月生效為一般納稅人的?
老師,之前19年是8月底轉(zhuǎn)為一般納稅人的,8月底之前是小規(guī)模納稅人,那19年的10月份需要申報(bào)2019年7月1日至2019年7月31的小規(guī)模增值稅申報(bào)表嗎
老師,之前19年是8月底轉(zhuǎn)為一般納稅人的,8月底之前是小規(guī)模納稅人,那19年的10月份需要申報(bào)2019年7月1日至2019年7月31的小規(guī)模增值稅申報(bào)表嗎
老師,之前19年是8月底轉(zhuǎn)為一般納稅人的,8月底之前是小規(guī)模納稅人,那19年的10月份需要申報(bào)2019年7月1日至2019年7月31的小規(guī)模增值稅申報(bào)表嗎
我七月,八月份的那個(gè)增值稅問下是在大廳申報(bào)還是大廳給我們申報(bào)還是我自己在電子稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)橹靶∫?guī)模不是七八九,十月份才報(bào)增值稅嗎?現(xiàn)在我九月份成為了一般,那是我十月份報(bào)九月份的一般納稅,但是七八月份那個(gè)小規(guī)模那個(gè)稅到底該怎么報(bào)?
老師,上個(gè)月小規(guī)模變一般納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表才可以申報(bào)一般納稅人增值稅,7月份開了一張專票,8月紅沖了,只開了一張,現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報(bào)表是零申報(bào)嗎?稅款所屬期7月1到31
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
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請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬,那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開出的發(fā)票怎么抵扣自開的收購小票呀
12月份生效老師
那就是11月份的。就按照小規(guī)模來申報(bào)。這個(gè)看你稅務(wù)局那邊的要求,允許你季度申報(bào),那你就是在1月份申報(bào)。
各地的管理不一樣,有的是讓把小規(guī)模的先申報(bào)了,你按照你稅務(wù)局的要求申報(bào)。