借銀行 貸預收賬款,應交稅費、應交增值稅銷項。

1-9月海關人民幣離岸價大于本年第三季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入,怎么與稅務局解釋存在差異的原因
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師您好!單位采購的辦公桌椅,沙發(fā),可不按資產(chǎn),按費用入賬嗎
郭老師 我有一筆應付賬款 是有好幾年的 現(xiàn)在確認不符了 3萬 我現(xiàn)在平這個賬 分錄怎么寫
想問下,老板之前用親戚私人微信收了一些款,現(xiàn)在他又用同一個私人微信把款付到了公司公戶上,那個微信人跟公司沒任何關系,他這樣轉(zhuǎn)過來合規(guī)嗎?
老師,我們公司屬于機械制造公司,自己買料切割然后給對方公司,我們之前要簽一個委托加工合同,請問老師有合同模版嗎
老師,通過貨拉拉平臺叫車,開出來的是收款憑證,需要我們公司代申報個稅嗎?
老師,我們要在外地買廠房,是重新注冊一個新公司的名義去買廠房好,還是以我們現(xiàn)在的公司名義去買比較好啊
你好 我在不動產(chǎn)經(jīng)營租賃里面開具租金發(fā)票 項目名稱寫租金,稅收編碼要怎么選,我們這里是寫字樓出租給一家公司 要開票給對方
現(xiàn)在我單據(jù)上領料是100公斤,但是我知道這款材料是會在生產(chǎn)過程中損耗掉,所以我要計算在100的基礎上多領5%損耗(100*5%=5公斤),實際共領料105公斤,那么現(xiàn)在算損耗是5/105=4.76%,那為什么4.76%和5%不一樣,那我在算多領損耗那個方法是不對的嗎?
那開票的時候在紅沖預收賬款?那每月攤銷不?
你好,需要的,需要按月借預收賬款 貸主營業(yè)務收入。
按照物業(yè)發(fā)生的時間來。
4月開的發(fā)票的時間是5-10月,那就應該重5月攤銷?
對的,是的,是這么做的。
未收到錢,也未開票的就直接 做 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費?
借應收賬款、 貸預收賬款應交稅費、應交增值稅銷項 按月借預收賬款 貸主營業(yè)務收入。
無票收入出要這樣做?
是的,對的是的是的是的是的。
那就是借:應收賬款 貸:預收賬款-房租 應交稅費?
可以的,可以這么做的。
老師在請問下,物業(yè)公司在支付電費的時候做的借:其他應收款 貸:銀行存款 我們收到租戶轉(zhuǎn)的電費,我是不是應該做 借:銀行存款 貸:其他應收款?
對的,是的,代收代付的是這么做。