你好 是的這樣是可以的?
老師,六月份買的材料,對(duì)方?jīng)]提供發(fā)票,現(xiàn)在問他公司要,說不能提供發(fā)票了,說把款退給我們,從另外一個(gè)公司走賬,請(qǐng)問老師這樣可以嗎 如果不可以,又怎樣操作呢
老師你好,我想咨詢下,我公司2019年打了一筆材料款給供貨商,然后供貨商當(dāng)時(shí)開票給我們了,但是忘記寄給我們了,他們那邊的賬就平了,我們這邊的賬還沒平,我清賬就叫對(duì)方開票給我。然后對(duì)方把2019年開的發(fā)票給我,這個(gè)發(fā)票我還能用嗎?
我們是建筑安裝企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目甲方要我們跟他代買材料,意思我們購進(jìn)材料例如購進(jìn)A材料,然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發(fā)票,這樣我們購進(jìn)A材料有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后再把這批材料銷售給甲方,可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭(因?yàn)檫@批材料實(shí)際上送到指定碼頭后,由我們甲方辦理出口才能送到國外的項(xiàng)目上用) 問題1.我們收到材料供應(yīng)商開給我們 的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果備注了國外地址可不可以抵扣?不備注國外項(xiàng)目地址呢可不可以抵扣)2.我們是建筑安裝企業(yè),沒有這個(gè)銷售材料的經(jīng) 營范圍,但是實(shí)際我們采購了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發(fā)票是嗎?
請(qǐng)問供應(yīng)商把發(fā)票開給我們,按道理我們是把材料款打到他們賬戶上,但是對(duì)方委托第三方收款,這樣可以嗎?
老師,我們向供應(yīng)商買了一批材料,2021年9月份買的開了發(fā)票,尾款有幾萬一直沒有付,主要是2022年那家材料供應(yīng)商有官司,賬戶被凍結(jié)了,幾萬尾款就一直沒有付,現(xiàn)在供應(yīng)商說他簽個(gè)委托收款協(xié)議,把那幾萬尾款打給另外一家公司,幫那家材料供應(yīng)商收款,這樣操作可以不?
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊憽.?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為 1 500萬元,除一批存貨公允價(jià)值高于賬面價(jià)值100萬元外,其他各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對(duì)外出售。2×22年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對(duì)乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請(qǐng)問單位開具跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告,涉稅事項(xiàng)聯(lián)系人填寫外省項(xiàng)目安裝負(fù)責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,為啥財(cái)務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷售單,那個(gè)系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時(shí)稅收分類編碼選哪一個(gè)?
老師,因?yàn)橘|(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個(gè)稅由甲方承擔(dān),說個(gè)稅稅率20%會(huì)幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請(qǐng)個(gè)人所得稅退稅,但是甲方上個(gè)月有一筆7.5w項(xiàng)目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會(huì)影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個(gè)稅
老師還有個(gè)疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個(gè)李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個(gè)李員工的姓名,這個(gè)我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項(xiàng)稅額是50,進(jìn)項(xiàng)稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅有留抵稅額這個(gè)前提條件才能退稅嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市一個(gè)月一付房租費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做