你好,之前的發(fā)票沒有做,沒有認(rèn)證是嗎?如果是的話,不用管的,你只做正確的就行。
我收到的進(jìn)項(xiàng)票名字有錯(cuò),沒有勾選認(rèn)證,退回廠家了。對方又重新開過來正確的。然后對方把那張錯(cuò)的紅沖掉了,我這邊的系統(tǒng)能看到我收到了一張紅票。那這張紅票會影響我的進(jìn)項(xiàng)稅么?
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認(rèn)證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯(cuò)要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍(lán)字發(fā)票?
老師,我在電子稅務(wù)局紅字信息表里看到一張對方給我們開的紅字發(fā)票,是本月的,但是這張正確的發(fā)票我也沒有收到,還用處理嗎
銷售方給我公司開了一張數(shù)電票專票,由于開票金額錯(cuò)誤,當(dāng)天把這張數(shù)電票又全額紅沖掉,第二天開了正確的藍(lán)字金額專票,在抵扣勾選時(shí)開錯(cuò)金額的藍(lán)字專票不顯示,但是紅字發(fā)票信息里有對應(yīng)的紅字發(fā)票,這個(gè)不是系統(tǒng)問題吧
老師 9月份供應(yīng)商有張發(fā)票開錯(cuò)了 10月份他們自己開了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報(bào)稅的時(shí)候提示開具紅字信息表的金額和收到負(fù)數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報(bào)稅不通過 因?yàn)榧t字信息表應(yīng)該由我們開具才對 這樣的話對方10月份開具的紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開具呢
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計(jì)需要做收入嗎