按發(fā)票號(hào)搜索一下這個(gè)發(fā)票的情況。按時(shí)間也能搜索到發(fā)票情況。
請(qǐng)問老師:我們公司今年9月份法人自己交了稅控盤以及稅控盤托管費(fèi)一共300元,只開具一張發(fā)票,事后法人拿發(fā)票金額為300元到公司報(bào)銷。之后因?yàn)楣径惪乇P自行保管,百旺公司就重新開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票金額為300元的電子普票,同時(shí)開具了一張280元的電子票給我公司,退回20元到法人的支付寶。請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬?這差額20元我是怎么做賬,直接可以讓法人轉(zhuǎn)20元到公司賬戶嗎?
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):(1)本月零售上月購進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。(2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。(3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40600元。,,我想問在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候本月購進(jìn)20臺(tái)冰柜為什么不算進(jìn)項(xiàng)啊
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價(jià)600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫。這個(gè)分錄怎么寫呢
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價(jià)600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫。您好這個(gè)分錄怎么寫
請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價(jià)600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫。
老師,24年公司變更股權(quán),老股東當(dāng)時(shí)出資45萬,退出的時(shí)候公司虧損并未退投資款,新股東進(jìn)來,報(bào)年報(bào)新股東的實(shí)收資本怎么填
@郭老師 我們銷售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個(gè)發(fā)票開具的時(shí)間怎么對(duì)我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定? 甲方收到全部貨款且乙方在驗(yàn)收確認(rèn)貨物無誤后一周內(nèi)開具全額發(fā)票么?這樣對(duì)甲方有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)? 怎么描述比較好?
問題1:我司的現(xiàn)在的售后機(jī)“沒有做會(huì)計(jì)科目”,等于是沒有入賬的,也沒有入到資產(chǎn)負(fù)債表里面。 成品出庫然后成品退貨,這是現(xiàn)金價(jià)值的東西,所以這個(gè)庫存也不在,等于“財(cái)報(bào)里沒有反應(yīng)這個(gè)售后機(jī)的事情” 老師,這個(gè)要怎么處理
老師,我們?cè)?024年7月7日向銀行貸了163萬,借款利率按合同中固定利率計(jì)算:是按合同簽訂日前一日的1年期LPR加27bp確定,借款利率在借款期限內(nèi)固定不變,直到借款到期日。那我能不能理解為:我在百度上查到2024年6月LPR為3.35%,那我們貸款利率就是3.35%+0.27%=3.62%,按月結(jié)息的話163萬*3.62%=59006元,59006/12=4917.166667,每個(gè)月支付利息4917.17元即可是嗎?
老師,請(qǐng)問之前員工的宿舍的電費(fèi),房租沒有做進(jìn)職工福利費(fèi),應(yīng)該怎么做調(diào)整
老師好!做憑證多借一貸,明細(xì)賬就成了多借多貸了,麻煩老師指導(dǎo)一下咋回事?
請(qǐng)問內(nèi)賬,根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收入和成本預(yù)提增值稅(和實(shí)際開票不一樣),到時(shí)候多退少補(bǔ)。請(qǐng)問分錄:借:應(yīng)收賬款(含稅)貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅) 借:主營業(yè)務(wù)成本(含稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(含稅) 借:主營業(yè)務(wù)成本-預(yù)提增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)提增值稅,這個(gè)分錄是對(duì)的嗎? 價(jià)稅不分離不太對(duì)吧?會(huì)重復(fù)計(jì)入成本和收入嗎
我們銷售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個(gè)發(fā)票開具的時(shí)間怎么對(duì)我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司轉(zhuǎn)給公司,需要繳納稅款嗎?怎么計(jì)算啊麻煩舉個(gè)例子,
個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照有收入開電商公司的話,要收個(gè)人所得稅嗎