你好!你要更正匯算清繳報(bào)告,然后申請(qǐng)退稅
老師,季度預(yù)繳的所得稅,如果匯算清繳的時(shí)候算出來(lái)不用交,是做退稅是嗎?
老師,有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下: 1、彌補(bǔ)以前年度虧損只能在匯算清繳的時(shí)候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補(bǔ)嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時(shí)以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
您好,按季度預(yù)繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)交多了,稅務(wù)局會(huì)退回來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司去年做匯算清繳時(shí)繳納多1萬(wàn)元的企業(yè)所得,一個(gè)季度都做預(yù)交所得稅,年底做匯算清繳,多繳了1萬(wàn)的所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局退多交所得稅1萬(wàn)塊錢到賬了怎么做分錄?
老師,12月季度所得稅更正了,多繳的季度所得稅不申請(qǐng)退稅,那匯算清繳時(shí)是怎么樣進(jìn)行扣除我多繳這部份的預(yù)繳所得稅
之前開(kāi)了一筆35000的發(fā)票,現(xiàn)在客戶部分退款,退了16000,那我是要沖紅35000的發(fā)票,再開(kāi)一張19000的發(fā)票給對(duì)方嗎
出納個(gè)人收到公司房租可否直接將款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶上
每月計(jì)提工資單位未發(fā)放,個(gè)稅每月按計(jì)提工資申報(bào),實(shí)際10個(gè)月工資一起發(fā)放時(shí),個(gè)稅怎么申報(bào),之前申報(bào)需要改嗎
老師,這個(gè)小規(guī)模公司一年不高于500萬(wàn),就可以了吧,需要完善財(cái)務(wù)報(bào)表這些嗎,我們有外賬,但是自己也就一個(gè)人,做一些收入,指出,報(bào)銷,需要做賬嗎!
請(qǐng)問(wèn)老師,分公司核稅的時(shí)候,投資方信息是填總公司股東信息嗎
老師,我們公司名下有門面,如果出租,可以直接用公司開(kāi)出租的發(fā)票吧,我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有房屋租賃沒(méi)關(guān)系吧
公司沒(méi)有報(bào)稅,黑戶了,影響大嗎,需要怎么操作嗎?
匯算清繳,手續(xù)費(fèi)填寫(xiě)哪里
請(qǐng)問(wèn),簽合同時(shí)間問(wèn)題
每月計(jì)提工資單位發(fā)放,個(gè)稅每月按發(fā)放工資申報(bào),實(shí)際10個(gè)月工資一起發(fā)放時(shí),個(gè)稅怎么申報(bào),之前申報(bào)需要改嗎
老師,我的意思是,季度所得稅申報(bào)時(shí)預(yù)繳了所得稅(實(shí)繳給稅務(wù)局了),但在第二年年度匯算清繳時(shí),公司整體是虧狀態(tài),那么季度預(yù)繳的所得稅,稅務(wù)局會(huì)退還嗎?如何申請(qǐng)退稅?
您好!是會(huì)退的。你申報(bào)了匯算清繳,顯示多繳。然后你就可以跟稅務(wù)局填表申請(qǐng)退稅 也可以等稅務(wù)局自己通知你