對于酒水公司給予客戶的返利、返現(xiàn),如果不需要支付現(xiàn)金,而是直接抵扣貨款,可以在會計分錄中按照以下方式進行處理: 記錄銷售折扣:當(dāng)客戶購買商品時,可以將返利、返現(xiàn)作為銷售折扣進行記錄。在銷售折扣的情況下,應(yīng)將折扣金額從銷售收入中扣除。 借:銀行存款/應(yīng)收賬款(實際收到的貨款) 借:銷售費用——促銷費/折扣費(折扣金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(銷售收入凈額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本:根據(jù)銷售收入凈額和實際銷售數(shù)量,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師,這是我之前做的分錄借:銷售費用-返利,貸:應(yīng)收賬款-A公司,現(xiàn)在不用返貨給客戶,而是直接沖銷點這筆應(yīng)收賬款,是要計入營業(yè)外收入,還是做紅沖的分錄
我們是酒水公司,有很多活動涉及抵扣貨款,比如在客戶那里發(fā)生的餐費、家宴、中秋月餅沒有付款,直接從貨款里面抵扣這部分費用應(yīng)怎么做會計分錄?
我們是酒水公司,返利、返現(xiàn)給客戶的,不發(fā)生現(xiàn)金,直接抵扣貨款,會計分錄怎么做?
公司內(nèi)賬,不涉及發(fā)票。我們是購貨方。先付款后收貨。購貨15000元。廠家給返利5000元。但不給現(xiàn)金,直接抵貨款,我實際先付1萬元。收到價值15000的貨。怎么做完整的分錄?要把5000元的返利體現(xiàn)出來
A公司給我公司銷售雞蛋,銷售100元返10元!返的這部分直接抵扣貨款!會計分錄怎么寫?
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
我們是先做應(yīng)收賬款減少,然后累計半年或一年才做抵扣貨款,這個又怎么做賬務(wù)處理?
1.當(dāng)您與客戶簽訂合同時,可以約定返利或返現(xiàn)的金額和條件。當(dāng)客戶滿足返利或返現(xiàn)的條件時,您需要將相應(yīng)的金額從應(yīng)收賬款中抵扣。 借:營業(yè)收入(紅字) 貸:應(yīng)收賬款(紅字) 1.當(dāng)您與客戶結(jié)算貨款時,如果客戶滿足返利或返現(xiàn)的條件,您可以將相應(yīng)的金額直接抵扣貨款。 借:應(yīng)收賬款(藍字) 貸:營業(yè)收入(藍字) 對于您提到的情況,即先做應(yīng)收賬款減少,然后累計半年或一年才做抵扣貨款,也可以按照類似的方式進行處理。您可以先按照合同約定將客戶的返利或返現(xiàn)金額從應(yīng)收賬款中抵扣,然后在半年或一年度末進行匯總抵扣貨款。 例如,假設(shè)您與客戶約定在半年度末進行返利或返現(xiàn)抵扣,那么在半年度末時,您可以按照約定將客戶的返利或返現(xiàn)金額從應(yīng)收賬款中抵扣。 借:營業(yè)收入(紅字) 貸:應(yīng)收賬款(紅字) 然后在匯總抵扣貨款時,您可以按照以下方式進行會計處理: 借:營業(yè)收入(藍字) 貸:應(yīng)收賬款(藍字)