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老師你好,小企業(yè)銷售收入,借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅,但是這個企業(yè)月銷售額沒超過十萬元,不用交增值稅,應(yīng)該怎么記賬?

2023-11-26 22:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-26 22:24

同學(xué)您好,你可以把稅額這部分計入營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-11-26 22:26

借:銀行存款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅   第二步:確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅   貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶5273 追問 2023-11-26 22:27

老師你好,借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入

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快賬用戶5273 追問 2023-11-26 22:27

這樣寫分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-26 22:31

對的。其實或者你每季度的最后這一個月做一次稅金這一塊也行,因為畢竟他是一季度不超30萬,所以前2個月不能確定是否不交增值稅

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同學(xué)您好,你可以把稅額這部分計入營業(yè)外收入
2023-11-26
你好,小規(guī)模他的應(yīng)交稅費是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅就到二級科目
2023-12-09
你好 1. 你小規(guī)模 增值稅沒有三級科目的 確認(rèn)收入時、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.季度超過30萬繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 3.季度不超過30萬免征增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣做就對了
2020-09-03
同學(xué), 進(jìn)貨 借,庫存商品 貸,銀行 銷售時 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品
2023-04-05
你好,銷售業(yè)務(wù),發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票,是做第一筆分錄。
2023-05-28
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