企業(yè)所得稅的計稅依據是企業(yè)的收入減去相關成本和費用后的利潤。因此,即使您每天都寫收據入賬并抵扣企業(yè)所得稅,這些收據并不能完全代替發(fā)票來證明您的營業(yè)收入和支出情況。 如果您想避免稅務風險并確保您的企業(yè)所得稅計算正確,建議您在支付裝卸工的費用時,要求他們提供正規(guī)的發(fā)票作為憑證
1.每天收入總數,我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費(是3%的稅率對吧) 2.然后現金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現金(這個分錄對嗎)還是借庫存現金,貸主營業(yè)務收入?因為這個現金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉賬給的他)每天都有支出的費用票據,我就會相應做好分錄,借制造費用或銷售費用,貸其他應收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
老師,我們公司是在天貓開店的,天貓每次充值直通車都只能支付寶掃碼支付,不能用公戶直接轉賬,我們都是直接公戶轉給個人,個人在拿發(fā)票來報銷,轉給個人時會計分錄寫借其他應收款-個人,貸銀行存款,收到票再沖減其他應收款,我感覺不太好,我想問下其他天貓店在會計上都是怎么處理這樣的問題的,怎么可以不經過個人賬戶
老師:我們是藥店,個人獨資企業(yè),查賬征收,現在稅務搞檢查,叫我們統(tǒng)計醫(yī)保收入和非醫(yī)保收入,我統(tǒng)計好,把表交上去,從2019年到現在沒有繳納任何稅費,現在稅務說我們的數據不相符,說數據很亂,要來我們藥店查賬,老師稅務都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說按照他們的數據,我們要繳很多稅,我們這是一個小小的藥店,真的都是虧損,店面現在都縮小了,剩下80多個平米了,店租貴,每個月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時候2000多塊,其他時候都是虧損
老師,我有個問題想問,我現在就是進入了一個加工企業(yè)生產汽車內飾用品的,今天去的時候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經常用私戶收現金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時候有的啥費用確實沒有合理的支出憑證發(fā)票的話調增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè),其實他們的每年的應納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對方要求他們開13%稅率的發(fā)票,所以他們就注冊了一般納稅人。
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人, ①平時有的辦公費發(fā)票都是收據,入賬年末的時候統(tǒng)一一起開發(fā)票可以不, 2財務銀行的手續(xù)費貸款利息也都是年末的時候一起開增值稅普通發(fā)票一起入賬,是否可以?因為平時都是幾百元一個月手寫(平時中午聯工午餐) 每個月發(fā)生的時候都是按收據入賬,也都和企業(yè)所得稅了,但是正規(guī)的發(fā)票都是年底才開回來
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯系也沒聯系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
主要就是他們不愿意開票,不愿意交稅,五百五收據一個人一個月可以開多少可以企業(yè)所得稅稅前扣除這個有沒有規(guī)定
零星支出的話一個月一個企業(yè)收不能超兩萬
就是2萬的收據,沒有發(fā)票,可以直接企業(yè)所得稅稅前扣除,一個人一個月可能開好幾次裝卸費,但是一次都沒超過500元,也是可以正常稅前扣除的嗎
零星支出有要求的 勞務費不是零星支出呀 這個勞務費必須要有發(fā)票
我們企業(yè)基本都是無票收入,客人都是個人他們不需要發(fā)票,我長期稅務申報無票收入會不會產生風險,需不需要把這些無票收入都開成發(fā)票申報
同學你好 這個有可能哦
那我需要全部都開成發(fā)票嗎?
只要當地稅局允許報未開票收入就可以