你好!你能截圖來看下嗎

問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
公開發(fā)行A股的X股份有限公司(以下簡稱X公司)系ABC會計師事務所的常年審計客戶。A和B注冊會計師負責對X公司2010年度財務報表進行審計。X公司適用的增值稅稅率為17%。在對X公司的審計過程中,A和B注冊會計師注意到:銷售給C公司硬件2106萬元(含稅,增值稅稅率為17%)。發(fā)貨單、發(fā)票、安裝驗收報告、銷售合同核對后無異常,2010年度,X公司確認該項銷售收入1800萬元。注冊會計師在對應收C公司2106萬元款項進行函證時,C公司回函表示已經(jīng)退貨。經(jīng)檢查,X公司已于2011年1月10日沖減了當月銷售收入1800萬元,并沖減相關銷售成本1600萬元。要求:針對上述事項,回答A和B注冊會計師是否需要提出審計處理建議?若需要提出審計調整建議,請列示審計調整分錄(審計調整分錄不考慮對X公司2010年度的企業(yè)所得稅、期末結轉損益及利潤分配的影響)
增值稅發(fā)票核定及調整顯示非正常終結已作廢是什么意思
老師,你好,公司收到了一個這個短信是什么意思?【石家莊市稅務局】[河北碩聰商貿有限公司],您好,經(jīng)對您2024年度納稅信用數(shù)據(jù)掃描,發(fā)現(xiàn)您已經(jīng)連續(xù)2個月或累計5個月零申報,可能即將出現(xiàn)以下情況:010104.評價年度內非正常原因增值稅或營業(yè)稅連續(xù)3個月或累計6個月零申報、負申報的。為不影響您明年納稅信用級別,石家莊市稅務局特提醒您進行核實,如發(fā)現(xiàn)問題請及時修復或更正相應納稅行為。如需咨詢,請聯(lián)系主管稅務機關。0311-860【河北稅務】
【石家莊市稅務局】[河北碩聰商貿有限公司],您好,經(jīng)對您2024年度納稅信用數(shù)據(jù)掃描,發(fā)現(xiàn)您已經(jīng)連續(xù)2個月或累計5個月零申報,可能即將出現(xiàn)以下情況:010104.評價年度內非正常原因增值稅或營業(yè)稅連續(xù)3個月或累計6個月零申報、負申報的。為不影響您明年納稅信用級別,石家莊市稅務局特提醒您進行核實,如發(fā)現(xiàn)問題請及時修復或更正相應納稅行為。如需咨詢,請聯(lián)系主管稅務機關。0311-860【河北稅務】你好,問下這是什么意思?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調,需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的
老師:就是這樣顯示的,你看看
你好!這個他沒有給你核定