你好,對的,是的,對方需要發(fā)票,開發(fā)票。是的,自己開就可以的,你是一般計(jì)稅的,可以抵扣。
老師,公司是做農(nóng)業(yè)的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要賣樹苗出去,對方是一般納稅人,要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,請問公司是去代開專票呢?還是直接開普票?對方才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,你好。我們是新開的一般納稅人公司,還沒有開始銷售,現(xiàn)在收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張進(jìn)項(xiàng)票要等到有銷售的時(shí)候才能抵扣,現(xiàn)在這張進(jìn)項(xiàng)票入什么科目?是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,或者是其他科目呢?
我公司在2023年3月份買進(jìn)來的車,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在3月份抵了(但是沒抵完),現(xiàn)在公司要把這個(gè)車賣出去,不管賣給個(gè)人還是公司(一般納稅人或者小規(guī)模),這個(gè)發(fā)票是咱們公司開嗎?還有就是這個(gè)車抵了的稅和剩下的留抵怎么處理
下午好,老師,請問一下,我們公司9月前是小規(guī)模納稅人,9月是一般納稅人,公司的銷項(xiàng)發(fā)票出去都是普票,購進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有普票,也有專票,進(jìn)項(xiàng)普票不能抵扣對嗎?進(jìn)項(xiàng)專票才能抵扣,是嗎?
請問老師,一般納稅人公司名下的房子,現(xiàn)在要賣出去,是不是要開銷售發(fā)票呢?直接公司稅控開嗎?怎么交稅?公司有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額能抵扣嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對?
老師,我們是會計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
那增值稅怎樣計(jì)算呢?是差額嗎
你好,什么時(shí)間買來的營改增之前的還是之后的?
就是去年22年買的
那不可以的,稅率是9%一般計(jì)稅你有進(jìn)項(xiàng)的,可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
但之前買時(shí)也不是專票,也沒有認(rèn)證啊
那是你們自己的原因,你們不抵扣不是政策不允許抵扣。
買來時(shí)140萬,現(xiàn)在賣出160萬,那160萬×9%=144000元,需要交這么多嗎?不是增值部分交嗎?20萬×9%=18000元
對的,是的,增值稅銷項(xiàng)稅額是這些,你有進(jìn)項(xiàng)的,可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣,不是差額。
那如果沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額就需要交144000元是嗎
對的,是的,是這么做的。
那企業(yè)所得稅是按增值部分交吧
還剛折舊一年
所得稅根據(jù)利潤來繳納的。