你好,你上面這個就是正確的,然后是否是簡易計稅,你選擇是,然后稅率就選擇3%的,在你的開票頁面里面,之后你再選擇1%。
公司是小規(guī)模納稅人,研學旅行行業(yè)。主要經(jīng)營范圍:一般咨詢稅務ukey添加自定義貨物與勞務編碼的時候該選擇什么稅目?稅率是1%應該怎么填?
我是小規(guī)模納稅人,主營皮料加工。給客戶開普票。項目怎么開,是加工費,還是皮料加工費
小規(guī)模納稅人,在我要報稅那里顯示只要報增值稅,可是稅費種認定信息查出有1.增值稅 2.個人所得 經(jīng)營所得 3.城市維護建設稅4.教育附加5.地方教育附加。我報啥稅,怎么報
老師您好,公司有一個工程項目,與對方簽訂勞務分包合同,問題:1、是否需要根據(jù)勞務發(fā)票申報個稅;2、申報時怎么添加人員信息;
老師,你好!我們是小規(guī)模,開普票給客戶開勞務加工稅點按我們小規(guī)模1%還是按3%開?如果對方是一般納稅人,我們這普票稅點又怎么開?
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導到桌面,然后另外做一個費用明細表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個密碼是怎么設置的
老師,公司購買了廢舊設備,發(fā)票品名就是這個,請問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯了,金額沒錯,就是備注欄錯了,是不是讓對方紅沖,再重開,這個賬務怎么處理,是銷售費用
老師,平時說的進銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風險
我這個應該是其他加工勞務費,是不是這里改一下?
可以的,你也可以加上兩個字,加工勞務。
其他加工勞務和加工勞務又有沒有什么區(qū)別
你好沒有區(qū)別,一樣的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。