可以的,可以這么做的,現(xiàn)金你給對(duì)方開一個(gè)收據(jù)。
老師,你好,8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開具了增值稅專用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了,退回,我公司在8月份開具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號(hào)收到對(duì)方開具9月份的發(fā)票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點(diǎn)暈了
老師,一般納稅人,空調(diào)銷售安裝企業(yè),別人開了張電子普通發(fā)票給我公司,收款方式寫了現(xiàn)金收取,實(shí)際是對(duì)公匯款給他們,這發(fā)票可以用嗎?
你好,老師,我們需要對(duì)公給一家生產(chǎn)企業(yè)付一筆轉(zhuǎn)介紹 獎(jiǎng)金,這個(gè)我們轉(zhuǎn)賬備注用途的話可以寫轉(zhuǎn)介紹獎(jiǎng)金嗎?對(duì)方收到款項(xiàng)給我們開發(fā)票時(shí)能開6%的發(fā)票嗎?發(fā)票內(nèi)容他們應(yīng)怎么寫?
老師,你好,我們公司開通了一個(gè)微信商戶結(jié)算賬號(hào),用公司名和對(duì)公賬號(hào)注冊(cè)的,現(xiàn)在每日都有流水收入,然后呢,每月又要給制定的商戶返現(xiàn),剩余的金額才提現(xiàn)到我們公司賬戶上,請(qǐng)問我要按未開票收入上增值稅嗎?應(yīng)該按提現(xiàn)到公戶的金額繳稅還是微信里的收入金額納稅呢
將產(chǎn)品售給本市一家商場(chǎng),已收到對(duì)方開來的一張支票。開出增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款35000元,增值稅額4550元,交于購(gòu)貨方;同時(shí)用現(xiàn)金支付銷貨運(yùn)費(fèi)200元,收到運(yùn)輸公司開具的增值稅普通發(fā)票會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么