你好,一般納稅人單位銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師,你好。請問本月銷項稅大于進項稅,要計提未交增值稅,那么計提的增值稅金額是不是要減去上月留底稅額
老師,平時進項大于銷項我沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,但是到11月份我上了一筆增值稅,我要怎么寫會計分錄呢
老師,我本月進項稅加上上個月留底的進項稅大于本月的銷項稅,為什么申報增值稅的時候軟件那部分還要繳納增值?
老師,我們這個月銷項大于進項,要交稅,增值稅計提分錄怎么做,城建及教育附加怎么做分錄
老師我這個月報上個月的稅交了增值稅 用的小企業(yè)會計準則銷項大于進項,然后要交增值稅怎么做分錄 ,
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標準產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標準品,是沒法采用點價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
那我的主營業(yè)務(wù)收入和銷項還有應(yīng)收賬款,完整分錄是
你好,實現(xiàn)收入,款項沒有收到,分錄是 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
那我的進項稅額還在待認證進項稅額中,是不是要先做一筆借:應(yīng)交稅費—進項稅額,貸:應(yīng)交稅費—代認證進項稅額???
你好,如果是認證抵扣了,是需要做這個分錄的?
在不繳納增值稅的情況下,我做完這一筆分錄后,我的銷項和進項還需要做一筆分錄嗎?
你好,在不繳納增值稅的情況下,需要根據(jù)銷項稅額和進項稅額,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師你好,那應(yīng)交稅費中的增值稅,的附加稅費呢?這要怎么做分錄啊
待認證進項轉(zhuǎn)到進項,比如 借:應(yīng)交稅費—銷項稅額 2 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額 1 應(yīng)交稅費—未交增值稅 1 那其中的附加稅費,比如城市維護建設(shè),教育費附加,地方教育附加,這怎么做分錄
你好,附加稅計提的分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—城市維護建設(shè)稅,教育費附加,地方教育附加
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?