借:應(yīng)收票據(jù)113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅13000

4月10日,向B公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為90000元,增值稅率為13%,收到B公司開出并承兌的面值為105300元的不帶息商業(yè)匯票一張,期限為3個月。怎么做會計分錄
1.甲公司向乙公司銷售商品一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到。甲公司應(yīng)編制會計分錄。2.甲公司收到乙公司交來的銀行承兌匯票一張,面值139000元,用以償還其前欠價款。甲公司應(yīng)編制會計分錄.3.甲企業(yè)2019年12月10日銷售一批商品,增值稅發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅稅率為13%,墊付運費1000元,增值稅600元,編制會計分錄。
東方公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%,2022年1月20日,銷售一批產(chǎn)品給A公司,貨已發(fā)出,發(fā)票上注明的銷售收入為100000元,增值稅為13000元。收到A公司交來的商業(yè)承兌匯票一張,期限6個月,票面利率為10%,會計分錄
2. (1)3月1日,某企業(yè)向 A公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款是 60 000元,增值稅銷項稅額為7800 元,收到 A公司當(dāng)日簽發(fā)的面值為 69600元、期限為 60天的銀行承兌匯票一張 (24月30日,上述匯票到期,票據(jù)面值已收存銀行。編寫會計分錄
(2)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為13000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方,并收到購貨方開出并承兌的商業(yè)承兌匯票。
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?