按照稅法規(guī)定,收入都應(yīng)當(dāng)開(kāi)票的。
老師您好,我今天在認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)里認(rèn)證了發(fā)票并且簽字確認(rèn)了,但是申報(bào)系統(tǒng)里一直沒(méi)有數(shù)據(jù),進(jìn)行稅這張就是顯示未認(rèn)證,我也去找專管員系統(tǒng)同步了,可是還是沒(méi)數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況應(yīng)該怎么辦
老師,有一個(gè)企業(yè)之前都沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,也沒(méi)有做過(guò)銀行流水,上個(gè)月提供了銀行對(duì)賬單,對(duì)賬單里有發(fā)工資給員工,但是個(gè)稅系統(tǒng)里都是0申報(bào)工資,這樣應(yīng)該怎么操作呢
老師:我剛接上這個(gè)單位的會(huì)計(jì),在對(duì)銀行賬時(shí)有一筆銀行收入,可是在應(yīng)收賬款里沒(méi)有找到這個(gè)單位的應(yīng)收,問(wèn)前面會(huì)計(jì)聯(lián)系不上,那我該怎么做呢做這筆賬呢
老師 我在清以前年度的賬,有一家公司應(yīng)付賬款貸方余額1800,核對(duì)了進(jìn)項(xiàng)和付款,發(fā)票和銀行流水都對(duì)上了 顯示供應(yīng)商的票還多開(kāi)了1800,不知道是不是哪里的問(wèn)題我沒(méi)查出來(lái),這家公司已經(jīng)沒(méi)有合作了,貨票都是兩清的,我應(yīng)該怎么調(diào)平呢
老師:您好,請(qǐng)教一下新公司財(cái)務(wù)說(shuō)采用無(wú)紙化辦公,所以財(cái)務(wù)內(nèi)賬沒(méi)有任何紙質(zhì)票據(jù)存檔,系統(tǒng)上的是金碟系統(tǒng),但金碟系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)賬沒(méi)有任何附件。需查原始憑證只有去企業(yè)微信里面的審批流附件查找,需要付款憑證只有看銀行流水。相當(dāng)于審批流和金蝶賬是分開(kāi)的,沒(méi)有關(guān)聯(lián)。那么我想問(wèn)一下,這種財(cái)務(wù)記賬方式有問(wèn)題嗎?會(huì)有什么財(cái)務(wù)漏洞?公司財(cái)務(wù)說(shuō)是采用無(wú)紙化辦公,所以財(cái)務(wù)沒(méi)有任何紙質(zhì)票據(jù)存檔,系統(tǒng)上的是金碟系統(tǒng),但金碟系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)賬沒(méi)有任何附件。需查原始憑證只有去企業(yè)微信里面的審批流附件查找,需要付款憑證只有看銀行流水。相當(dāng)于審批流和金蝶賬是分開(kāi)的,沒(méi)有關(guān)聯(lián)。那么我想問(wèn)一下,這種財(cái)務(wù)記賬方式有問(wèn)題嗎?會(huì)有什么財(cái)務(wù)漏洞?
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問(wèn)7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問(wèn)點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開(kāi)增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
那這個(gè)應(yīng)該怎么入賬呢
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅