你好,平時你的進項 銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個會計做的賬,2021年拿到我公司。 問題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎? 問題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話是不是不應(yīng)該有余額呀?上面余額對嗎?哪個科目的余額應(yīng)該得相等?謝謝您的回答
老師你好 ,請教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進項稅額大于銷項稅額,形成留底稅額,那么月末,進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額到年底就會有一個累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
郭老師您好,年末需要結(jié)平增值稅各科目,就是把增值稅各科目余額結(jié)平對嗎?我們2021年有38.05元的留抵,結(jié)平時這38.05元留抵怎么處理呢?是將其留在進項稅額的余額里嗎?還是留在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額里呢?謝謝您
老師好,應(yīng)交增值稅-銷項稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進項稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費是-17560.6,和當月增值稅申報表期末留抵對不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
老師好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,月末和年末需要處理嗎?怎么處理呢,我們上月留抵稅額有30幾萬,搞不明白之前會計怎么做的帳,希望老師解釋一下,謝謝!
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師:進項、銷項結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思???月末要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?分別結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
不結(jié)轉(zhuǎn)的話,它不就一直有余額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
這個是自動結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?那我要做什么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
可是我們每個月都不需要交增值稅的啊
這個是自己手動結(jié)轉(zhuǎn)的。
月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)的是嘛?
可以不結(jié)轉(zhuǎn), 只做我上面最后一個分錄,就是需要交稅就做結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,不交稅不用做。
不結(jié)轉(zhuǎn)它有一個弊端,你的進項、銷項、進項轉(zhuǎn)出一直都有余額
但是這是之前遺留下余額 我不用管嗎 一直在賬上放著?
哎呀,老師,我還是不明白這個具體怎么處理,剛從代理記賬公司那里接手了公司的外賬,怎么辦吖
我給你寫了賬務(wù)處理,還有什么不明白, 你的肖銷項在貸方發(fā)生額 結(jié)轉(zhuǎn)了,讓他沒有余額,他就是在貸借方,然后對方科目就是轉(zhuǎn)出未交增值稅, 進項發(fā)生額是在借方,然后你要想他沒有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅,再借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,它就是一個過渡科目
那一個還不明白,你說一下的
這個賬務(wù)處理是每個月末做的嗎,月末把所有進項稅額借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅,所有銷項稅額貸方余額轉(zhuǎn)到借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)進項 銷項 進項轉(zhuǎn)出 按月和安年都可以
好的 謝謝老師 這個問題明白了
還有就是發(fā)現(xiàn)前面月份的錯賬,內(nèi)容是,稅金及附加多計提了,增值稅都不交的,應(yīng)收該是沒有稅金及附加稅的,但是他們計提了,一直在賬上掛著,怎么處理呢?
紅沖就可以了,借稅金及附加負數(shù) 貸應(yīng)交稅費負數(shù)
摘要怎么填寫呢?
紅沖多計提的幾月份附加稅等